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有限公司
文件编号
版次
生效日期
??
订单交期经管
编制/日期
审核/日期
批准/日期
受控状态: □受控文件 □非受控文件
??
有限公司
文件名称
订单交期经管制度
文件编号
版次
1.0
编制时间
页码
受控号
制定
审核
批准
1.0目地
为满足客户交期,确保订单流畅运行,让生产经营活动有条不紊地进行,特制定本制度.
2.0适用范围
公司销售部、生产部、采购部、质检部、工程部、技术部均属之.
3.0名词解释
交期:满足客户或下一道工序地需求时间.
4.0职责
4.1销售部:负责订单地接受及客户地沟通协调工作.
4.2采购部:依生管员提供地物料需求进行采购,确保物料满足生产需要.
4.3工程部:确保生产设备正常运行.
4.4生产部:严格执行生控中心计划,按质按量按期完成.
4.5质保部:订单品质要求之审查及经管.
4.6技术部:技术资料地制订、提供与审查、技术性问题地解决.
4.7生控中心:合理安排生产计划及产前生产资料地追踪落实工作,协调各方资源,确保交期顺利达成.
5.0内容
5.1订单评审
5.1.1销售部于每周二下发《周订单汇总》于生控中心.需下达紧急订单地,以《 周紧急订单》交生控中心处理.资料个人收集整理,勿做商业用途
5.1.2生控中心依订单评审流程,让生产资料地对应部门评审交期,(模具、技术图纸、工装夹具等)确认好后以电子档地形式发送至出品部门地生管员.资料个人收集整理,勿做商业用途
5.1.3生管员作好物料分析,依分析结果下达《物料交期评审表》电子档于相关部门,各部门24H内作好交期回复.有特殊原因地需提前知会生管员,双方沟通需达成一致.资料个人收集整理,勿做商业用途
5.1.4出品部门生管员确定最后交期,不能达成客户交期地,生管员需提出如满足客户交期需具备哪些条件.(物料交期提前或影响其它订单地交期),由各部生管员与相关部门负责人进行沟通.如物料交期提前需增加成本地,由采购部呈报总经理批准.需生产日程提前而影响其它订单地,须提出插单申请.资料个人收集整理,勿做商业用途
5.1.5需插单生产地,生管员与销售部跟单员先行沟通好,插单会影响哪些订单,影响多少天交期.并由销售部跟单员填写《插单申请》,报销售部经理审核,呈总经理批准后生效.(生管员须提供订单排程明细表)资料个人收集整理,勿做商业用途
5.1.6受插单影响地订单以影响后交期为准,各部按此日期进行追踪落实.
5.1.7交期确认好后,各部生管员把对应地《订单评审表》打印出来,下发销售部、生产各部、技术部、质检部、采购部.资料个人收集整理,勿做商业用途
5.2交期回复地相关规定
5.2.1 生产不可抗拒因素发生时,需2H内反馈.
5.2.2各车间生产进度异常须提前3天反馈.
5.2.3总成出货交期异常需提前3天反馈.
5.2.4前面三条由车间主任以通信通地形式群发至生控中心.
5.2.5订单评审生控中心需3天内回复交期于销售部.
5.2.6采购物料交期异常需提前3天反馈.
5.2.7交期地回复必须为具体时间,否则视为未回复.
5.3生产不可抗拒因素
5.3.1停水停电
5.3.2机台设备坏
5.3.3断料
5.3.4技术资料变更等
5.3.5品质异常
5.3.6模具异常
5.3.7其它一些不可抗拒地因素
5.4其它相关规定
5.4.1下生产计划时生产资料一定要确认好.日计划必须做到生产资料齐备才下指令,不可无料下计划.
5.4.2生产部门必须按生产计划严格执行.不得擅自更改生产计划.
5.4.3生产各部门生产日报表,进销物品地系统数据,须每天上午9:00前完成录入工作,每延误1H罚款5元.资料个人收集整理,勿做商业用途
5.4.4来料检验IQC检验须2H内完成,(原材料需作测试地,按测试地时间为依据)每延误1H,罚款5元.资料个人收集整理,勿做商业用途
5.4.5生控中心对系统数据地准确性进行抽查,每发现一处异常,罚款5元.
5.4.6制程过程中发现品质异常,质检部门需2H内作出判断.
5.4.7设备异常时,工程部需4H内回复具体修复时间于生管员,如维修设备需购买配件,采购部需回复具体时间于生管员,由生管员负责跟踪.资料个人收集整理,勿做商业用途
5.4.5因插单生产地产品,入库7天以后不出货地,相关业务员罚款50元每次,部门经理连带罚款30元/次.资料个人收集整理,勿做商业用途
5.5奖惩规定
5.5.1交期回复每延误1H罚款5元,最多每次罚款50元.
5.5.2异常地反馈每延误1H罚款5元,最多每次罚款50元.
5.5.3计划指令错误,每次行政小过一次处分,直接主管连带警告一次处分.
5.5.4不按生产计划执行地,车间主任每次罚款50元,部门经理连带罚款30元.
5.5.5罚单地开具依流程:直接由所属部门地生管员以《罚
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