- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2019年区财政预算执行情况及2019年本级财政总预算草案的报告
各位代表:
我受区政府的委托,向大会报告我区2019年财政预算执行情况和2019年本级财政总预算草案,请予以审议。
一、2019年财政预算执行情况
2019年在工委(区委)的正确领导下,面对国际金融危机给经济运行带来的持续冲击,全区上下齐心协力、克难求进,认真贯彻落实中央和省、
市为应对危机出台的一系列“保增长、促发展”重大举措,努力化解金融危机对实体经济带来的不利影响,全区经济继续保持了平稳较快发展的态势。在严峻的形势下,区财税工作紧紧围绕全区的总体工作思路和要求,深入贯彻落实科学发展观和积极的财政政策,依法加强收入监管,不断优化支出结构,继续深化公共财政体制改革,较好地完成区九届人大二次会议通过的财政预算目标,财政预算执行情况总体良好。
(一)全区财政预算执行情况
区九届人大二次会议通过的2019年全区地方一般预算收入为506000万元,区九届人大常委会第十五次会议调整后的全区地方一般预算收入仍为506000万元。执行结果,全区完成地方一般预算收度预算(指调整后,下同)的101%,同比增长10.6%。完成基金收入2019年度预算的12019年度预算的97.2019年度预算的101.5%;其他地方税收1882019年度预算的103.4%;财政性收入66978万元,是年度预算的101.5%。LOCaLHost
按现行财政体制结算,完成上述地方一般预算收入后,预计全区一般预算财力为347963万元(含上年结转结余16503万元及上级指标补助2019年地方政府债券,经市政府批准我区的额度为5000万元,相应增加2019年的可用财力,以及调入资金1738万元(主要是预算单位归还以前年度专项结余),全区一般预算财力为354701万元。基金预算财力2019年结转7611万元及上级指标补助5448万元)。
区九届人大二次会议通过的2019年全区财政支出预算为2019年一般支出预算为2019年结转结余),加上年结转结余和上级指标补助等全区一般支出预算为3442019年度预算的95.5%,同比增长13.1%,全区一般预算结余2019年区本级地方一般预算收入为2019年度预算的100.1%。其中:增值税63140万元,是年度预算的92019年度预算的102019年度预算的106.1%;财政性收入44676万元,是年度预算的102019年区本级财政一般支出预算160000万元,区九届人大常委会第十五次会议调整后区本级财政一般支出预算168000万元,加上年结转结余及上级指标补助等区本级一般支出预算为2019年结转结余和上级指标补助等,调整后区本级基金支出预算为1882019年度预算的96.1%,同比增5.8%。基金支出为174300万元,完成年度预算的92019年度预算的96.5%,下降4.9%;国防支出410万元,完成年度预算的100%,下降2019年度预算的95.5%,增长1.6%;教育支出18866万元,完成年度预算的97.2019年列支了新疆班食堂宿舍改造上级补助支出1500万元及金色家园幼儿园小学建设经费1600万元;科学技术支出2019年度预算的95.7%,增长10.4%;文化体育与传媒支出112019年度预算的100%,下降42019年发生了首届农民艺术节及迎奥运火炬传递等一次性支出;社会保障和就业支出2019年度预算的99.3%,下降2019年有上年征地保养结转支出1500万元,09年无此项目;医疗卫生支出5903万元,完成年度预算的93.1%,增长16.4%;环境保护支出4145万元,完成年度预算的79.3%,下降2019年有太湖流域中央财政水污染防治项目一次性补助2019年无此项目;
城乡社区事务支出52019年度预算的98.1%,增长78.2019年度预算的98%,下降36.2019年有市补助环太湖生态林建设专项资金112019年无此项目;交通运输支出12019年度预算的100%,增长14.4%;采掘电力信息等事务支出7538万元,完成年度预算的81.6%,下降64.7%,主要是09年财政贴息列支渠道改变,减少了该科目的支出;粮油物资储备及金融监管等事务支出2019年度预算的90%,增长2019年度预算的100%,下降31.5%。
(三
根据现行财政体制,完成地方一般预算收入后,区本级可用财力预计为164594万元,加上年结转结余9305万元,加上级指标补助2019年安排一般预算支出196592019年的财政预算执行有以下特点:一是在全区经济增长面临巨大压力的情况下,通过贯彻落实工委(区委)一系列“保增长、促发
文档评论(0)