安徽省2016年上半年年注册会计师《审计》:审计工作底稿试题.docx

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安徽省2016年上半年年注册会计师《审计》:审计工作底稿试题 一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、测试内部控制的审计工作方案应该 A:针对每项经营活动审计的具体情况而专门编制。 B:通用的,适合于各种情况而不必考虑部门的具体情况。 C:通用的,以便对某特定部门的所有场合都适用。 D:通过确保审查经营中的每一方面来减少重复工作。 2、如果内部审计师发现没有对以往的确认业务发现采取纠正措施,并且这个问题依然有效,内部审计师应该 A:再次在当前的业务发现中指出以往的审计发现; B:确定管理层或董事会是否已承担没有采取纠正措施的风险; C:寻求董事会的

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