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1
采购管理流程
1.目的
规范公司采购流程,对生产所需物资的外购及外协加工过程进行控制,保证供应商资质及供应物料符合规定要求。
2.适用范围
本程序适用于**公司生产物资外购、外协加工的采购过程。
3. 职责
3.1技质部负责供应商供应产品质量状态的判定、外协加工供应商生产和质量培训、委外产品检具的管理。
3.2采购部负责组织供应商资质评审、供应商绩效考核、供应商订单下达、跟踪到货及不合格品处理。
3.3物流部负责通知检验员对产品进行判定、办理入库手续。
3.4模具部门负责外协产品模具的管理。
3.5订单部负责下发BOM外购及外协加工产品的生产计划,审核产品外协加工需求部门的产能负荷。
3.6技术部负责BOM及图纸下发,提供外协加工产品的技术文件、作业/检验指导书、包装规范、封样及技术支持。
3.7制造部负责物资采购申请提报、产品外协加工申请提报。
4. 工作程序
4.1采购物资的分类
技术部负责提供采购产品的技术标准及BOM,并依据采购产品对产品生产过程及最终产品的影响,将采购产品分为三类:
A类、关键物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资;供应商送样前应提供PPAP;
B类、一般物资:构成最终产品非关键性的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资;
C类、辅助物资:不直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。
所有外协加工产品均按A类物资进行控制。
4.2供应商选择
4.2.1新供应商的选择
4.2.1.1在对新供方评价之前,由采购部门提出候选供方名单。同时提交候选供方的书面证明材料,以证实其质量保证能力,证明资料包括:
A. 供方调查表;
B. 企业营业执照复印件;
C. 产品或体系认证证书复印件;
4.2.1.2技术部、技质部根据提报的供方资料进行评价,确定是否需要进行现场评审。如需现场评审的,由采购部门与供方联系安排现场评价时间,采购部牵头组织人员现场评审,考察供方的质量水平、供货能力、质量保证体系、企业信誉等情况并填写“供方现场评审报告”和“供方评价记录表”。
4.2.1.3对第一次供应关键物资的供方,除现场调查评审和提供充分的书面证明材料(PPAP)外,还需经样品测试及小批量试用,测试合格才能批量供货;
4.2.1.3.1技质部对样品进行验证,出具相应的验证报告,并填写“供方评价记录表”中相应栏目,并将检测报告一起交给相关采购部门;
4.2.1.3.2样品送样分为三次送样分别为T1、T2、T3,如送样连续三次不合格则取消送样资格;
4.2.1.3.3样品验证合格后,相关采购部门通知供方小批量供货;经技质部进货验证合格后,交使用部门试用,并由技质部跟踪出具相应检测和试用的综合验证结论,填写《供方评价记录表》中相关栏目,反馈给采购部门;
4.2.1.3.4经两次小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用和调查评审均合格的供方经总经理批准后,可列入“合格供方名录”。
4.2.2原有供应商选择
4.2.2.1对有多年业务往来的供方,应提出充分的书面证明材料,适当时可以包括以下内容,以证明其质量保证能力:
质量管理体系认证证书;
本公司对供方质量管理体系进行审核的结果;
本公司及供方其他顾客的满意程度调查;
供方产品的质量、价格、交货能力等情况;
供方财务状况及服务和支持能力等。
A类产品提供PPAP
采购部门负责收集相关资料,并填写“供方评价记录表”,经采购部门负责人批准后纳入“合格供方名录”。原有供应商同样需要按4.2.2.1.3.2进行送样。
4.2.2.2 C类物资供方,由技质部按进货检验报告进行评价。
4.2.2.3供方产品如出现严重质量问题,技质部应填写“纠正和预防措施任务单”经相关采购部门会签后发至供方,相关采购部门应跟踪供方的反馈情况;如两次发出“纠正和预防措施任务单”而质量没有明显改进的,应取消其合格供方资格。
4.2.2.4对钢厂、国家授权的计量、检测机构,可不再做服务质量评价,但应提供相应的资质证明。
4.2.3供方评价及批准
采购部负责组织技术部、技质部、制造部、物流部根据采购产品类别采取不同的评价和控制方式。
4.2.3.1 供方评价原则
a) 质量优先原则,以供方提供产品实物或服务质量的符合性为主进行评价。
b) 持续稳定提供合格产品的原则,评价供方持续稳定提供合格产品或服务的能力。
c)根据货比三家的原则,在满足质量要求的前提下,对供方提供产品的价格、服务和综合成本等方面进行综合评价,从中筛选合格供方。
d)对于A类和B类的供方每年至少进行一次的供应商审核
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