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风险管理控制程序 编号:DXHY.QP.GJB-710
主控部门:技术部 版本号:V1.0
1
风险管理控制程序
文件编号:
DXHY.QP.GJB-710
主控部门:
技术部
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目录
TOC \o 1-2 \h \z \u 2 范围 4
3 职责 4
3.1由技术部主要负责此职责: 4
4 术语和定义: 4
5 工作程序 4
5.1风险识别 4
6 相关文件 6
目的
对军工项目和产品从立项到交付全过程的风险进行管理,以确保军工项目和产品质量满足顾客及法律法规的要求。
范围
适用于公司军工项目和产品的风险管理控制。
职责
3.1由技术部主要负责此职责:
组织实施对产品的风险管理(包括风险识别、评估、控制等);
负责识别、评估质量风险并实施控制;
监督风险控制措施的落实。
术语和定义:
风险:是指在规定的技术、费用和进度等约束条件下,对不能实现装备研制目标的可能性及严重后果的量度。
工作程序
5.1风险识别
在产品项目立项后的适当阶段(一般为方案评审后),技术部应组织各部门的职责分工,对各自所承担的任务风险因素进行识别。
风险分析与评估
技术部组织各个部门对所识别的风险因素分析和评估。分析步骤如下:
a)各部门组织人员对该项目风险因素进行分析讨论,包括风险发生原因,严重度和频度。根据讨论结果填写风险分析调查表(产品要求评审报告内体现该表),严重度和频度打分标准见表1,表2,并计算风险值。
b)各部门根据计算出的风险值,依据表3要求对风险进行分类,对于识别出的A、B、C类风险必须填写出相应的措施。
严重度评分标准--表1
序号
严重度评分标准
评分
备注
1
当该风险发生时,会造成巨大经济损失、严重影响总体质量和进度;
5
灾难的
2
当该风险发生时,会造成重大经济损失、严重影响项目质量和进度;
4
严重
3
当该风险发生时,会使项目质量受到影响,进度滞后;
3
一般
4
当该风险发生时,会使项目质量和进度受轻微的影响;
2
轻微
5
当该风险发生时,不会影响到项目质量,也不会影响进度。
1
可忽略
频度评分标准--表2
序号
频度评分
评分
1
连续发生
5
2
频繁发生
4
3
会发生若干次
3
4
不易发生,但有可能
2
5
不易发生,可以认为不会发生
1
风险评估对照表--表3
风险值R
风险分类
风险等级
可接受程度
备注
R≥20
A类
最大风险
不可接受
必须采取新措施
15≤R20
B类
高风险
不可接受
必须积极管理和考虑备选措施
10≤R15
C类
中风险
不可接受
须控制和监控
4≤R10
D类
低风险
可以接受
经评审后可接受
R4
E类
最小风险
可以接受
不用经评审也可接受
c)技术部对各部门风险分析调查情况进行汇总,并组织各部门进行评审,根据评审结果对预测的风险进行排序,形成最终的《产品要求评审报告》。各部必须遵照最终风险分析调查表的措施要求进行风险控制。
d)技术部负责对各预定措施的落实情况进行监督。
风险值R的计算方法
计算公式:风险值R=严重度S×频度O
风险分类及接收准则:
风险分类及接收准则见表3《风险评估对照表》要求。
风险控制
风险回避
当风险潜在威胁发生可能性太大,或者运用其他风险处置方法所付出的代价太大时,主动放弃或改变项目目标与行动方案,如:
重新选择供应商;
改变方案;
改变目标。
风险降低
当风险可以通过采取措施进行控制时,可以通过两种方式来降低风险:
方式一:降低事件发生的概率;
方式二:降低事件发生后的严重程度。
如:
制定预防措施;
规定可接受限值;
选择备用方案
选择供应商;
优先安排关键技术的研制等
风险自留
当某种已知风险(如人员流失、设备故障等)不能避免,且冒此风险可以得到较大收益时,对该风险事件的后果进行承担,并立即制定出相应措施,以防止问题扩大化
风险转移
当风险问题完全可以直接通过外包方或者部门来实施措施后解决时,可以通过合同或协议、措施等规定,当风险问题发生时,由相关责任方或责任人来承担后果。
相关文件
无
质量记录
DXHY.QT.710-01《产品要求评审报告》
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