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- 2019-09-04 发布于江苏
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大庆市住房公积金管理中心管理制度
发行版本:Ⅱ
内部稽核审计办法
文件编码:DQGJJ/ZD/020
责任部门
法制稽核科
责任人
核稿人
内 部 稽 核 审 计 办 法
第一章 总 则
??? 第一条??本办法所称稽核审计,是指中心的稽核审计人员依据《中华人民共和国审计法》、国务院《住房公积金管理条例》、《黑龙江省内部审计条例》等有关法律、法规和政策,以及中心的有关规章制度,对中心各部门业务工作开展情况的真实性、完整性、合法性以及效益进行稽核审计监督。其目的是为了加强内部管理,有效防范和降低住房公积金管理运营风险。??? 第二条? 法制稽核科为中心内部稽核审计机构,在中心主任的直接领导下依法实施内部稽核审计工作,同时接受上级审计机关的业务指导。??? 第三条? 稽核审计人员应当具备相应的审计或会计专业资格。
在稽核审计工作中应当严格遵守职业道德规范,坚持实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密的原则。
第二章? 稽核审计范围、类别及时间
第四条? 内部稽核审计工作的范围包括对中心所涉及的归集、提取、贷款、核算等所有业务,经中心主任同意,必要时可延伸到缴存单位、受托银行、房地产开发企业、中介机构等涉及住房公积金业务的相关单位。??? 第五条? 稽核审计分为日常业务稽核审计、专项稽核审计、专案稽核审计。??? 1、日常业务稽核审计是指依托住房公积金管理数据库,通
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