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提纲 背景与目标 使用指引-总则 使用指引-《费用支出审批单》 《费用支出审批单》样例 使用指引-《借款及费用支出审批单》 《借款及费用支出审批单》样例 《费用支出审批单》流程 《借款及费用支出审批单》流程 财务人员操作指引-《费用支出审批单》 财务人员操作指引-《借款及费用支出审批单》 财务人员操作指引-NC系统操作 借款及费用支出凭证打印说明 2、使用指引-总则 经公司研究决定,现根据费用报销流程类别,在OA系统搭建《费用支出审批单》及《借款及费用支出审批单》(合并以往借款及后续报销两个独立的纸质流程) 费用报销范围:《财务审批权限》(2008版)房地产系统内“1.制度性费用”、“2.固定费用”、 “3.政府规费”、 “4.借款”及“5.报销” 流程发起权限:房地产系统内所有已开通OA系统帐户的人员 3、使用指引-《费用支出审批单》 流程适用范围:没有借款的“1.制度性费用”、“2.固定费用”、“3.政府规费”及“5.报销”的审批 报销类别(参照NC系统科目表) : 制度性报销:手机话费、住房补助、车补、员工旅游津贴、结婚礼金、生育礼金、住院慰问金、丧葬慰问金、住房公积金、社会保险金、员工体检费、企业文化经费、宿舍租赁费、宿舍水电费、宿舍清洁费、宿舍维修费、宿舍配套用品、宿舍其它费用、员工伙食补助费、饭堂菜金、饭堂水电费、饭堂清洁费、饭堂维修费、饭堂物耗品、开工利是、防暑降温补助、通讯费 一般报销:接待费、住宿费、车费、船票、机票、员工餐费、电话费、邮寄费、路桥费、停车费、油费、车辆维修费、维修费(车辆维修除外)、其它(选择其它必须在用途或原因栏注明具体的业务) 政府规费:各种税费、金融机构费用、汽车保险费、证照年审费、汽车养路费年审费年票使用税、餐饮检验费、业主契证办证费(项目适用) 业务费(无发票情况) 有“财务审批权限”人员本人接待费、差旅费报销 3、使用指引-《费用支出审批单》(续) 填表人员请在OA系统点击“审批流程”“新建流程” “借款及报销类” 《费用支出审批单》,按以下指引要求完成并发起流程 同一电子表单只能申请一个类别的费用报销 有“财务审批权限”人员本人的接待费、差旅费,即使报销金额在其审批权限内,也需要由其上级领导审批。请在电子表单中的“报销费用类别”中选择“一般报销-有财务审批权限人员” 如果申请超额报销(须填写人以相关制度费用报销标准判断),必须在“是否超出报销标准”中选择为“是” 3000元(人民币)以上的“一般报销”,除了将相关发票在《原始凭证粘贴单》中贴好,然后扫描成一个PDF格式文档并上传到相应的电子表单 如果所使用的扫描仪不支持直接生成PDF格式文档,请先扫描成一个或多个JPG图像格式文档,然后使用电脑自带的Cute PDF或PDF Creator软件“打印”转换成单一的PDF格式文档 3、使用指引-《费用支出审批单》(续) 报销人发起电子流程时,需同时将相关发票在《原始凭证粘贴单》中贴好后且写上电子表单左上角的“单号”,并于当天递交所在项目财务部门 如代其它项目报销的费用须按每个项目填写一张独立电子表单 流程发起后先由业务部门内部审批,完成后才流向“财务核准人”作财务核对; 当费用需要分摊时,包括但不限于如:同一发票多人付款(含跨部门、跨项目);跨部门、跨项目同一笔费用一人付款等,请注意以下填写要求: 按费用付款人(即“报销人”)、“费用归属公司”、“一般报销项目”(“一般报销”类别)作为拆分原则,每笔在“明细栏”中填写为一行,必须在“用途或原因”栏目填写跨部门发生费用明细 报销人的部门负责人审核时可以通过OA系统中的“沟通”、“转办”等功能征询跨部门相关负责人的意见以便核实情况 从2009年5月4日起取消报销款项的现金支付,实现银行划账,财务部门将每星期汇总一次并划账到报销人的“发薪帐户”,并将通过邮件形式将划账信息通知报销人员 4、《费用支出审批单》样例1 制度性-手机话费 4、 《费用支出审批单》样例2 一般报销 4、 《费用支出审批单》样例3 一般报销-有财务审批权限人员 5、使用指引-《借款及费用支出审批单》 流程适用范围:涉及借款及后续报销的审批 可借款类别(括弧中为《财务审批权限》中对应的类别): 制度性费用借款(“制度性费用”借款) 一般费用借款(“日常营运费用借款”、“其它物资借款”) 固定资产借款 政府规费 绿化借款、燃料借款 对应借款的报销类别(参照NC系统科目表) : 制度性报销:员工体检费、企业文化经费、宿舍租赁费、宿舍水电费、宿舍清洁费、宿舍维修费、宿舍配套用品、宿舍其它费用、员工伙食补助费、饭堂菜金、饭堂水电费、饭堂清洁费、饭堂维修费、饭堂物耗品、防暑降温补助、通讯费 一般报销:固定资产报销、接待费、住宿费、车费、船票、机票、员工餐费、电话费、邮
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