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安全检查评分汇总表(送电线路部分)
项目名称:110kV高旺至那驮Ⅰ、Ⅱ回线路 检查时间:2010 年09月01 日
检查单位(部门)
工程部
项目经理
检查负责人
项目经理电话
检查人员
项目部电话
检查单位(部门)电话
项目部传真
序号
检查项目
标准分
可评项标准分(A)
可评项实得分
(B)
备 注
一
基础管理
500
379
349
二
作业过程
300
95
88
三
劳动安全
300
84
61
四
环境保护
100
65
65
小 计
1200
623
563
检查得分率(B/A×100%)
90.37
安全目标控制
综合评价
说明:综合评价规定
● 工程项目发生死亡、恶性误操作事故,一律评定为不合格。
● 检查得分率在70%以下为不合格。
● 检查得分率在70%~85%之间,工程项目无死亡、无恶性误操作事故的可评为合格。
● 检查得分率在86%~92%之间,工程项目无死亡、重伤事故,无恶性误操作事故的可评为良。
● 检查得分率在92%以上,工程项目无死亡、重伤事故,无恶性误操作及一般事故的可评为优。
安全指标达不到控制要求,评定时,检查得分率靠低一级,直至符合要求。
其它主要存在的问题
整改要求
一、
基
础
管
理
严格按相关的规定按时整改,要求所有的存在问题在 月
日前进行整改完毕后,传真至公司工程部
二、
作
业
过
程
三、
劳
动
安
全
四、
环
境
保
护
现场整改情况
项目部签字
说明:上述主要存在问题要求在 月 日前整改完毕,传真至公司工程部。(传真:0771-4921921)
安全检查评分表(送电线路部分)
工程名称: 检查时间:
序号
检 查 内 容
检查类别
标准分
可评项标准分
实得分
扣 分 原 因
备 注
一
基础管理
500
379
349
1
贯彻落实法律法规及相关文件精神,实施安全目标管理
24
24
24
有项目部安全安目标
首检
4
4
4
无目标扣5分
编制安全施工组织措施(或施工组织设计),审批手续完备
首检
15
15
15
无措施(或施工组织设计)扣15分,审批不完善扣10分;内容不完善扣5分;
有安全施工奖惩制度,并有相关奖惩记录
例检
5
5
5
无制度扣10分,无记录扣10分;
2
安全责任制
40
30
30
项目部、施工队、个人层层签订安全责任书签订安全责任书
首检
20
20
10
项目经理与公司的安全责任书未签
少一项责任制扣10分,个人责任书缺一份扣2分
有安全管理协议
首检
10
运行单位暂无要求
无协议扣10分
责任和义务不明确扣5分
安全第一责任人到位,并亲自批阅上级有关安全施工的主要文件
例检
10
10
10
不到位扣8分,未批阅文件扣2分/份;
3
安全监督及台帐管理
101
93
79
建立安全施工组织机构
首检
5
5
5
无组织机构扣5分,有但人员空缺或不到位扣2分;
班(队)设置兼职安全员,监督到位
首检
10
10
10
未设置安全员扣10分,安全员经常不到位,扣5分;
项目部配备专职安全员,持证上岗,监督到位
例检
10
10
10
无专职安全员扣10分,有专职安全员,但经常不到位,扣5分;提供不出证件原件或复印件扣5分
建立健全安全管理台帐
首检
76
68
54
HYPERLINK 见表1
序号
检 查 内 容
检查类别
标准分
可评项标准分
实得分
扣 分 原 因
备 注
4
规章制度、技术措施、管管理方案
200
107
107
编制安全施工管理规章制度
首检
60
57
57
HYPERLINK 表24
8.4
施工安全技术措施交底
例检
15
15
13
基础、铁塔施工技术交底记录参加人员签字职务栏部分未填写
少1次扣2分,交底内容没有针对性或不具体的扣3分,现场提问抽查交底不到位或没有交底的扣5分
序号
检 查 内 容
检查类别
标准分
可评项标准分
实得分
扣 分 原 因
备 注
二
作业过程
300
95
88
1
安全文明施工管理
例检
80
68
66
HYPERLINK 见表10
3.6
爆破物品领用登记记录准确,有使用记录
例检
10
记录不准确,有涂改扣5分,无使用记录扣5分。
3.7
禁火区域标标志明显,隔离措施完善
例检
10
标示不清扣1分/处;隔离措施不完善扣1分/处;
4
机械及工器具管理
110
9
7
4.1
空压机
抽检
10
HYPERLINK 安监人员建档登记表
2
2
2
HYPERLINK 特殊工种作业人员建档登记表
2
2
3
HYPERLINK
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