产品报废处理流程课件.docVIP

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产品报废处理流程 一、目的: 为有效的利用仓库空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时 对不良产品的报废做到规范、合理、快捷,特制定本规定。 二、范围:凡本公司物料 /产品报废(含半成品和成品、退货产品、客供品、包装物料) 均按此规定作业 。 三、定义: 不良品与报废品区别 不良品:产品出现不合格时,可进行返修或可降级使用并出货的产品。 报废品: 产品出现不合格时, 无法进行返修或返修后无法达到品质要求或无法降级使用的产 品。 四、作业内容: 1. 报废品处理标准 1.1 各相关部门将不合格品标识后送至不合格品区,由品保部门判断是否要返工处理。 1.2 由制造部门返工后交质量管理部门检验合格后办理入库,返工后所剩余的无用品列为报 废处理。 1.3 报废品处理标准也可以参考内部文件 QP20 《不合格品管制程序》 ,《产品报废申请单》也见此文件。 2 报废品类型 2.1 不良品库形成的各类型需报废产品; (超出三个月客户返回产品 )由仓库部、质保部协助负 责组织实施 。 2.2 客退品:品 质部 在接到 客户退 回的不良 品时, 由品质 工程师 进行判定 ,能修 复 且 客户又 要 求补回的,则 修复后直接开单检验并入库,对不能修复客退品应分类清理做报废处理。 2.3 包装物料;因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废;由销售部为主和仓 库部协助负责组织实施 2.4 因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产品物料报废, 货仓清理所需报废的产 品物料,由生产部门为仓库部、质保部门协助负责组织实施 。 3. 报废处理流程 3.1 申请报废的部门:负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并 跟踪领导审批签字、 形成有效单据后转到仓储部门。仓库根据有效的《产品报废申请单》内 容,负责对报废产品物料的执行处理,并录入报废内容后将有效《产品报废申请单》原件转 交给财务部相关岗位审核单据; 3.2 质保部门:负责对报废产品及物料的品质鉴定。 3.3 责任部主管接到通知后需在 48 小时内对不良产品进行确认 。 4. 报废品控制 4.1 仓储部接获有效的《产品报废申请单》后,即安排人员对产品物料进行产品物料与单据 的核对,必须在 2 个工作日内完成。 4.2 如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理,则将单据退回申请 单位,要求其重新清理或重写单据。 4.3 申请报废的部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品 / 物料送到相关的 执行地点进行报废处理。 4.4 报废产品残值处理;应由申请报废部门经办一人、库管一人共同实施并在单据上签字、 所有现金收入由主导经办人 24 小时内上交财务部

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