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文件控制程序
管制序号
编写
审核
核准
目 录
项 目 内 容 页 次
1 目 录 2
2 修 订 履 历 3
3 目 的 4
4 适 用 范 围 4
5 职 责 4
6 工 作 程 序 4-8
7 相 关 文 件 8
8 记 录 8
9 流 程 图 9
修 订 履 历
版本号
章节
修订内容
修订人
核准人
日期
A01
初版发行
姜茹雷
彭小春
2017.12.12
A02
4.2
5和6
增加4.2.1部门代码内容表格,如品质:PZ..
4.2.2编码原则里增加部门代码,如三级文件 “HFH-WI -□□□”变更为“ HFH-WI/部门代码-□□□”
5和6相关文件和记录编号更新
杨锋
彭小春
2018.1.15
4.5.2
删除背面“原件受控”印章,更改为正面“受控文件”印章
杨锋
彭小春
2018.1.15
A03
4.5.1
增加4.5.1文件的时效性如下:
“一阶文件,时效为5年……”
朱品权
2018.9.15
4.6
删除4.6.1-4.6.3,重新细化文件签核流程,如:发行、会签、表单填写
朱品权
2018.9.15
4.7.2
重新修改4.7.2中“文件需要更改……”更换为“涉及版本更换修改的文件……”
朱品权
2018.9.15
7
删除原有流程图更新新的流程图
朱品权
2018.9.15
1. 目的
为了对本公司质量/HSPM管理体系所要求的文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废销毁等全过程活动的管理,确保与质量/HSPM管理活动有关的部门和场合使用的文件的正确性和版本的有效性,防止使用作废文件,特制定本程序。
2. 适用范围
适用于与质量/HSPM管理体系有关的文件的控制,包括质量手册、质量/HSPM管理体系程序文件、作业指导文件和相关的技术资料以及外来文件等。
3. 职责
3.1(副)总经理或管理者代表负责批准质量管理体系程序文件,批准体系文件的会签和分发范围。
3.2 品保部负责公司体系文件的发放、回收、借阅、原稿保存及销毁的统一管理工作;负责组织各部门对现行体系文件进行评审;负责编制并更新厂内《程序文件清单》和《外来文件清单》。
3.3 各部门负责本部门相关文件的编写、分发文件的使用和保管。
4. 工作程序
4.1 文件的构成:
本公司文件的构成分为以下几个类型:
a) 一阶文件:质量手册(包含质量/HSF方针、目标);
b) 二阶文件:程序文件;
c) 三阶文件:作业办法/指导书、检验规范、流程类文件,各种工艺文件,外来文件,如国家地方性质量和环保法律法规和标准、客户的产品图纸/技术性文件、客户的质量/环保方面的标准等;
d) 四阶文件:记录、表单证据性文件。
4.2 对本公司的质量/HSPM管理体系文件编号方法和版本规定如下:
4.2.1 部门代号:
4.2.2编码原则
a) 质量手册
编号:HFH-QM/部门代码-001 版本号:A0、A1、A2……
b) 程序文件
编号:HFH-QP/部门代码-□□□ HFH-SM/部门代码-□□□ 版本号:A01、A02、A03……
c) 作业指导书
编号:HFH-WI/部门代码-□□□ 版本号:A01、A02、A03……
d) 技术文件
编号:HFH-IS/部门代码-□□□ HFH-QC/部门代码-
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