代金券管理制度.pdfVIP

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公司代金券管理制度 一、 使用范围 礼券只能在公司指定门店使用 二、 管理细则 1、 空白礼券由市场部统一设计, 统一印制,财务部统一保管。 2、 店铺根据本店铺促销活动书面申请并经各中心经理批准后 去财务部进行申领。 3、 财务部对礼券数量、金额进行审核,确认后加盖印章,标 明礼券使用期限,财务经理签字后的空白礼券才生效。 4、 同时财务部通知营采部在科脉系统中录入与纸质版同数量 同金额的电子券。 5、 财务部建立健全代金券领用簿和代金券明细账,店铺领用 需在领用簿上签字,店铺领用代金券进需检查代金券上是否有 财务经理的签字,是否加盖代金券专用章,如发现不合格的代 金券要及时退回。财务部对逾期未使用的代金券消账处理。 6、 代金券领用簿和代金券明细账格式如下: 代金券领用簿 日期 店铺名称 面值 领用数量 限用日期 领用人签字 活动内容 代金券( ** 面值)明细账 日期 店铺名称 面值 上期数量 本期发放 本期收回 活动内容 三、 店铺代金券的管理 1、 店铺领取代金券要视同现金妥善保管,建立相应账簿。 2、 发放给顾客代金券后要及时下账以便于和财务对账。 3、 店铺回收代金券必须仔细检查是否过期, 是否合格, 如不合 格有权拒收;如合格要严格按照店铺促销活动抵用该券并将 代金券与小票与装订在一起于每月 5 日前交回财务。 4、 回收顾客使用代金券需对其撕角。 四、 代金券的监督检查 1、 各店铺每天清点剩余的代金券数量与金额,并做好登记。 2、 财务部要定期或不定期检查店铺代金券领用、使用及回收。 检查范围包括代金券的账目、 各环节的登记表和审批签名等 五、 代金券使用的注意事项 1、 所有的代金券需规定限用期限。 2、 代金券实行不计名方式,不兑换现金,不设找零。 3、 代金券无签字、无加盖专用章均视为无效,不得挖、擦、涂 改。任何公司人员不得利用职权私自使用或分发, 一经发现 追究法律责任。 4、 代金券在使用中与相应金额的人民币等值, 对应收款方式正 确输入科脉系统。 5、 使用代金券支付的销售单, 如发生退货, 退款结算按照实际 结算金额退款,代金券不予兑现 ;

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