sa8000内部审核计划(样式).docVIP

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  • 2020-04-02 发布于湖南
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受审核方 管理者代表、行政管理部、采购部、仓管部、生产部、财务部 审核日期 2012年6月28-29 日(周四、周五) 审核目的 检查已拟定的SA8000社会责任管理体系文件与实际操作的符合性、适宜性和有效性。 审核范围 与体系相关的各部门 审核依据 □ SA8000标准     □ 公司社会责任管理体系文件 □ 合同及其它要求 □ 相关的法律法规 审核组长 *** 审核组成员 ***、***、*** 日期 时间 受审核部门 审核内容 2012-06-28 2012-06-28 9:30-11:30 总务处 厂房平面图; 建筑结构安全合格证、消防工程验收合格证、建筑消防合格证; 加建或临时建筑合格证; 消防设备有效期和检查记录;★ 通风及照明控制系统维护记录;** 现场疏散通道是否通畅,疏散标志、安全出口标志是否清楚和应急灯是否完好; 现场开放的楼梯,平台,和高架地板栏杆情况; 地板承重标示; 饮用水品质证书或测试报告; 水缸清洁报告; 保安职责说明书; 洗眼器维护情况; 急救箱管理情况; 医务室药品管理; 医务室人员资格证; 医疗废物隔离和处理; 厕所数量及卫生管理; 工人夜班地点及寝具、消防设

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