审计监察部部门职责.pdfVIP

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  • 2019-09-25 发布于内蒙古
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审计监察部部门职责 部门职责: 1、根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和中国证监会、上海 证券交易所对上市公司治理之有关规定,对股份公司、参控股企业定 期进行内部审计工作。 2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下,负责公司内 部审计、监督和检查工作,同时负责和外部审计机构、股东及有关部 门相关业务的沟通。 3、以“实事求是、客观公正”为审计原则,以“服务内部、监 督核算”为工作准则,定期开展以下审计工作,保证公司经营运作的 合规性、会计信息质量的真实性,以维护股份公司规范运作及经营目 标的实现: (1)对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结 果进行有效监督和审计,保证公司经济活动的真实性、效益性、合法 性,保证公司资产的安全性、完整性,保证公司效益的真实性; (2)对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计, 以保证并提高公司会计核算的信息质量; (3)对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计; (4)对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行 审计; (5)对

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