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.审计中心岗位说明书
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2. 24字符
1、风险管理中心审计中心
仲计中心隶属丁-集团总部,直接对董事会负责。
1. 1审计中心总总经理经理
1. 1. 1职位关系图:
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审计中心经理凤较严谨、能真实反映公司实际经营情况的经营报表体系;
审计中心经理凤
较严谨、能真实反映公司实际经营情况的经营报表体系;二
(5).按照实际情况,负责对经本部门审核过的内部经营报表进行最终复核.,汇总列z
1. 1. 2工作职责权限
(丄)负责制订并组织实施内部审计准则、审计业务风险内控制度;
(2)担任担保项目评市委员会委员;
(3) ■参与业务部门(包括各子公司)的业务市核,在审计中心经理市核意见的基础///
上进行复审,并提出意见。. /../ /
- ■ ,■ y / /
(4) ,结合公司实际情况,对公司现有内部经营报表体系进行分析和评价,制走一套/
/
/
/ / /
示担保业务质量监测报告,确保対公司业务开展情况和资产质量的准确反映:二
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5. 87字符
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、带格式的:右侧:0.63厘米
_(6)―负奏对公同业务涉及的律师-l评估?、—拍卖等中奔机构的答理,—包括选聘、一使用 t
_4訣责-舍司业务档案的#
(4做好领导交办的‘其他工作才
1.1.3任职要求
(1) 教育要求:大学以上学历,具有注册会计师资格。
(2) 经验要求及技能要求:
1) 3年以上管理经验’ 2年以上上市资格会计师事务所审计经验。
2) 具冇较丰富的管理技巧和管理经验。
3) 熟悉电脑操作应用技能。
4) 熟悉企业的发展战略、经营方针、规章制度及相关业务项冃。
5) 了解行业发展的趋势。
6) 熟悉企业各部门业务及流程。
7) 熟悉与企业经营活动有关的国家法律、法规、政策相关规定条款。
8) 具有较强的文字处理、语言表达、组织协调及沟通能力。
1. 2审计中心经理
I带格式的:右侧:0.63厘米
1. 2. 2工作职责权限
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带格式的:缩进:首行缩进:o厘 米,左 -0.01字符
带格式的:项冃符号和编号
费标准、收费时效性进行审核,并在审批表上加注意见;参与资产处置过程的审批,对 处置方式.处置价值进行审核并加注意见。
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带格式的:首行缩进:0字符,编 号+级别:1 +编号样式:1, 2,
3,…+起始编号:1 +对齐方式: 左侧+对齐位置:0厘米+制 表符后于:1.27拠米+缩进位 过:1?27厘米
带格无的二缩进:悬挂缩进:0.02 字符,左-0?02字符,首行缩进:
0字符,编号+级别:1 +编 号样式:1, 2, 3,???+起始编号: 1 +对齐方式:左侧+对齐位買: 0厘米+制表符后于:1?27厘米 +缩进位置:1?27厘米,制表位:
0字符,列表制表位+不在
3. 43字符
保业务质量监测报告,
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