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- 约1.03万字
- 约 15页
- 2019-10-14 发布于江西
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第八年生产预算与预算执行情况分析报告
本报告包括:直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算。
一.第八年度的生产预算
生产预算表一
编制单位:E势力实业有限公司
第八年度
产品名称:P1
摘要
1季度
2季度
3季度
4季度
全年
预计销售需要量
2860
4620
4400
4620
16500
加:预计期末存货量
0
0
0
0
0
预计需要量合计
2860
4620
4400
4620
16500
减:期初存货量
0
0
0
0
0
预计生产量
2860
4620
4400
4620
16500
生产预算表二
编制单位:E势力实业有限公司
第八年度
产品名称:P2
摘要
1季度
2季度
3季度
4季度
全年
预计销售需要量
0
2613.6
2613.6
2613.6
7840.8
加:预计期末存货量
0
0
0
0
0
预计需要量合计
0
2613.6
2613.6
2613.6
7840.8
减:期初存货量
0
0
0
0
0
预计生产量
0
2613.6
2613.6
2613.6
7840.8
生产预算表三
编制单位:E势力实业有限公司
第八年度
产品名称:M3
摘要
1季度
2季度
3季度
4季度
全年
预计销售需要量
880
2640
2640
2640
8800
加:预计期末存货量
0
0
0
0
0
预计需要量合计
880
2640
2640
2640
8
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