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- 2019-10-17 发布于广东
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清华同方 用心为中国做电脑
异常问题通报表审批流程
异常通报表电子化
2
流程说明
填写异常问题信息
提交人部门经理审核
审核
提交
质量判定处理
质量判定部门经理审核
提交
提交
责任部门处理
提交
责任部门经理审核
审核
会签部门经理会签
会签
质量验证处理
审核
提交
质量验证部门经理审核
审核
推送消息给抄送部门人员
流程结束
3
异常问题通报表模块流程图
模块功能说明
指标管控
模块名称:
问题描述
流程说明:
填写异常问题信息
部门经理审核
质量控制部门处理
有且只有生产部、质量控制部和品质保障部人员才有权限填写异常问题信息表,且自动提交给该成员部门经理
部门经理会接收到模板消息通知审核;部门经理点击立即审核即可确认并提交给质量控制部门处理
提交
审核
5
模块功能说明
指标管控
模块名称:
质量判定
流程说明:
填写质量判定处理信息
部门经理审核
问题归属部门处理
有且只有质量控制部人员(经理除外)才有权限填写质量判定处理信息,提交发送给该成员部门经理审核
部门经理会接收到模板消息通知审核;部门经理点击立即审核即可确认并提交给问题归属部门处理
提交
审核
6
模块功能说明
指标管控
模块名称:
责任部门
流程说明:
责任部门填写原因及处理信息并选择需要会签部门
部门经理审核
会签部门经理会签确认
有且只有责任部门(问题归属部门)人员(经理除外)才有权限填写原因及处理
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