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- 2019-10-18 发布于江苏
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第七章 财产清查 第一节 概述 一、造成账实不符的原因 财产清查即财产检查,指通过对现金、实物的实 地盘点和对银行存款、往来账项的核对,来确定各项财产 物资和往来账项的实有数,查明账存数和实存数是否相符 的一种专门方法。 造成账实不符的原因 1.财产物资收发时,由于度量衡等器具彼此的误差而发生 的差错; 2.记账时发生漏记或重记、错记或计算上的错误; 3.财产保管过程中的自然损耗; 4.结算过程中的未达账项; 5.由于管理不善或工作人员的失职而发生财产物资的残损、变质、短缺; 6.由于不法分子的贪污盗窃、营私舞弊,造成财产物资的损失。 二、财产清查的种类 按清查的对象和范围分类 全部清查 局部清查 按清查的时间分类 定期清查 临时清查 按清查的执行单位分类 内部清查 外部清查 三、财产清查的目的 通过账实核对,发现管理上的问题,加强内部控制,使 账实相符。 第二节 财产清查的基本方法 一、货币资金的清查 库存现金、银行存款、其他货币资金 (一)库存现金的清查 清查方法 实地盘点 参与人员 主管会计或财务负责人、出纳及其他清查人员 清查结果的处理 填写“库存现金盘存单”—实际数量 填写“库存现金盘点报告表”—账存实存对比表 格式见p211 (二)银行存款的清查 清查方法 对账 清查程序 1.逐笔核对对账单和企业的银行
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