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- 2019-10-22 发布于广东
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局预算管理制度
依据《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算有关文件规定,为做到按照预算开展收支业务,进一步规范我局财务管理,现结合我局实际情况,特制定本制度。
一、部门预算的构成
我局财务实行的是部门预算管理,包括单位的收入预算和支出预算。本部门预算为含办公室等 个内设机构、 等 个二级机构预算在内的汇总预算。
二、 部门预算的编制原则:
1.收支平衡的原则。根据实际需要,平衡预算;
2.统筹兼顾、保证重点的原则。根据各部门的职能和工作任务,合理确定支出范围、支出规模,集中财力保证重点工作;
3.真实准确的原则。基础资料数据真实、准确、完整,符合实际情况。
三、收入预算的编制
收入预算主要包括单位的财政补助收入、预算外收入、事业收入、非税收入、政府性基金收入、其他收入等。在编制组织收入能力计划时,应包含纳入预算内管理的收入预算情况,列明收入科目、收入项目和具体金额。
在编制收入预算时,应根据上一预算年度收入完成情况、预算执行年度收入预计完成情况和下一预算年度收入增减变动因素,测算各项收入来源。收入预算要按收入类型分类编制,切实反映单位的可支配收入。
四、各项支出预算编制的程序和要求
本单位各项预算的编制,必须根据县财政局的规定和要求进行。财务股牵头负责年度预算编制;各股室编制本部门的各项专项预算。支出预算由基本支出预算和项目支出预算组成。
(一)基本支出预算的编制
基本支出预算
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