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- 2019-11-03 发布于天津
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內控經驗分享
沈艷雪
2006.5.26;壹、前言
貳、內部控制與內部審核之關係
參、法規搜尋
肆、案例分享
伍、結語;1.資訊科技之發展,乃經濟自由化、國際化之原動力,資訊流、物
流、金流、商品流等產品之開發運用,人與人之互動已超越以往
時空。
2.健全財務秩序強化內部控制實施方案,為政府首度將內部審核定
位為協助內部控制充分發揮功能之角色,並充分說明內部控制之
重要性,及要求加強出納、財產等管理人員應定期工作或職務輪
換等財務內控之作為。
3.內部審核如何協助內部控制發揮功能,及如何推動內部控制之設
計與實施專案深入探討,故有內控研習之必要。 ;可靠的財務報導;招標;(一)政府採購:屬監督角色。
(二)內部控制:屬輔助角色。
(三)內部審核:屬主要角色。;☆ 職能分工, 權責分明
☆ 交易過程之相互勾稽,雙重核對
☆ 應用電腦化降低內部控制機制可能帶來的
不效率.
☆ 定期職務輪調, 減少人工舞弊機會
☆ 成本效益考量
☆ 超然獨立的內部稽核單位;※內部控制之組成要素;一、所稱支出憑證,係為證明支付事實所取得之收據、統一發票
或相關書據。(支2);四、收據應記明事項:
; 五、統一發票應記明事項: (支6)
; 六、各機關支付員工薪俸、加給及其他給與,應按給付類別
編製印領清冊,
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