网产品一致性及变更控制程序.docVIP

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  • 2020-04-13 发布于湖南
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产品一致性及变更控制程序 1.0目的 对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制,确保认证产品持续符合产品认证规定的要求。 2.0适用范围 本规定适用于认证产品可能影响与相关标准符合性或认证型式试验样品的一致性的控制。 3.0职责 3.1工程部负责确定认证产品的结构、型号规定、标志以及包装标志等,并确保符合认证规定要求; 3.2 品质部负责组织本程序的实施; 3.3 统筹部负责按采购要求实施采购; 3.4 生产部按确定产品结构组织批量生产; 3.5 品质部按相关要求实施来料、制程检验、成品检验、确保出厂产品符合要求。 4.0运作程序 4.1 品质部编制本程序,总经理批准后,组织实施; 4.2 统筹部按采购要求选择供货商,并按《供货商管制程序》对供货商评定合格后,纳入《合格供应商一览表》中; 4.3 统筹部向合格供货商采购物资,交工程部制作试验样品; 4.4 品质部/工程部对送检样品进行确认后,交检测机构进行型式试验,同时递交关键材料的名称型号规格(材料名称、牌号)、供货商、认证证书等资料; 4.5 品质部/工程部负责对型式试验项目跟踪,对不合格项进行整改,直到型式试验合格; 4.6 型式试验合格的样品结构,关键零组件,原材料明细表等一经确认,工程部即填写《注塑零件明细表》《喷油工艺表》《移印工艺表》作为受控文件,按《文件和资料控制程序》进行控制; 4.7 统筹部向确定的合格

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