风险管理审计办法.docVIP

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  • 2019-12-23 发布于安徽
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. PAGE . ***********公司 风险管理审计办法 编 号:TS-KP-XS-** 版 本: 2013 编 制:审计部 批 准:董事会 2013年**月**日 ****************公司内部控制体系 风险管理审计办法 目录:共九章 第一章 总则 第二章 风险管理审计的目标 第三章 风险管理审计的思路 第四章 风险管理审计的主要分类 第五章 风险管理审计须遵循的原则 第六章 风险管理审计的程序 第七章 制定风险管理审计方案的主要内容 第八章 风险管理审计取证的评价标准 第九章 审计报告 第一节 整理审计发现的要求 第二节 风险管理审计报告的内容 第十章 附则 . 第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计人员对公司全面风险管理的审查与评价行为,根据中国内部审计协会《内部审计具体准则第16号——风险管理审计》、公司内部控制体系文件、《企业内部审计制度》特制定本办法。 第二条 本办法所称风险管理险审计又称风险审计或风险导向审计。风险管理审计(或风险审计)是指公司 \o

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