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项目名称
本期数
①
上期数
②
增减变动比率%
(①-②)/②×100%
科室数
临床科室数
医技科室数
编制人数
平均在职职工人数
表?
表?1? 医院基本情况表
1
附件?2
公立医院年度财务分析报告模板
为进一步提升公立医院经济管理水平,客观反映医院的
财务状况及营运成果,为医院管理者和主管部门提供决策支
持,根据《公立医院财务报告制度暂行办法》、《医院会计制度》
及《医院财务制度》等相关规定,我们对*年*月*日至*年*月*
日医院会计报表(或者?20**年度医院财务决算报告)及相关
财务会计资料在核对无误后,进行了财务分析,出具如下财
务分析报告:
一、医院基本情况
****医院(以下简称医院)是***直属医院,是**型**级**
等综合医院(或专科医院),始建于***年,注册地址:***,注
册资本:***,现任法定代表人:***。医院现有**个院区,编
制床位***张,总建筑面积***平方米。
年末在编在职人数
合同制人员人数
年平均离退休人数
编制床位
平均开放床位
年末实际开放床位
诊疗人次数
其中:门急诊人次数
实际开放总床日数
实际占用总床日数
出院者占用总床日
出院人数
截至?20**年**月**日,医院设有临床和医技科室***个,
与上期比较,增加(或减少)***个科室,主要原因是:
截至?20**年**月**日,医院平均在职职工***人,与上期
比较,增加(或减少)***人,在编人员**人,增(减)**人;合
同制人员**人,增(减)**人;离退休人员**人,增(减)**人;
临时工**人,增(减)**人。
截至?20**年**月**日,医院编制床位***张,与上期比较,
增加(或减少)***张,原因: ;平均开放床位**张,增
(减)**张;年末实际开放床位**张,增(减)**张。诊疗人次**
人次,增(减)**人;实际开放总床日数**,增(减)**;实际占
用总床日数**,增(减)**;出院人数**人,增(减)**人。
二、财务状况
2
项目名称
本期金额(万元)
①
上期金额(万元)
②
增减变动比率%
(①-②)/②×100%
总收入
总支出
基本支出
项目支出
财政拨款预算
财政基本支出
人员经费
公用经费
财政项目支出
截至?20**年**月**日,医院编报了会计报表(或财务决
算报告)。医院主要财务状况如下:
一一一 预算批复情况。
表?2? 预算批复情况表根据**卫生
表?2? 预算批复情况表
20**年医院预算批复情况如下:
1.总体收支预算。医院预算收入***万元,预算支出***万
元,其中:基本支出**万元、项目支出**万元。
2.财政拨款预算。医院财政拨款支出预算***万元,其中:
财政基本支出预算**万元(人员经费***万元、公用经费***
万元)、财政项目支出**万元。
3.新增资产配置预算。医院新增资产配置预算**万元,其
3
项目名称
本期金额(万元)
①
上期金额(万元)
②
增减变动比率%
(①-②)/②×100%
资产总额
其中:货币资金
应收医疗款
存货
长期投资
固定资产
在建工程
负债总额
其中:应付账款
预收医疗款
其他应付款
长期借款
表?
表?3 医院资产负债情况表
4
中:车辆购置**辆**万元、200?万元以上大型设备购置**台套
**万元。
4.政府采购预算。医院政府采购预算**万元,其中:基本
支出政府采购预算**万元,项目支出政府采购预算**万元
(包含进口货物预算**万元)。
5.绩效评价试点项目。本年******项目被财政部门确定
为绩效评价试点项目。绩效考核目标主要为:****。
(二)资产负债情况。
截至?20**年*月*日,根据医院会计报表(或财务决算报
告)中资产负债表(表号)反映,医院资产负债情况如下:
项目名称
本期金额(万元)
①
上期金额(万元)
②
增减变动比率%
(①-②)/②×100%
净资产总额
1.资产情况。医院资产总额**万元,比期初增(减)**万元,其中:货币资
1.资产情况。医院资产总额**万元,比期初增(减)**万
款**万元,比期初增(减)**万元;待摊费用**万元,比期初增
(减)**万元;固定资产**万元,比期初增(减)**万元;长期投
资**万元,比期初增(减)**万元;在建工程**万元,比期初增
(减)**万元;待处理财产损溢**万元,比期初增(减)**万元。
2.负债情况。医院负债总额**万元,比期初增(减)**万
元,其中:短期借款**万元,比期初增(减)**万元;预收医疗
款**万元,比期初增(减)**万元;应付账款**万元,比期初增
(减)**万元;其他应付款**万元,比期初增(减)**万元;预提
费用**万元,比期初增(减
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