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审计管理中心职能说明书(xxx年版) PAGE1 / NUMPAGES2 审计管理中心 内部审计 1.1根据公司发展战略及经营目标,结合公司年度风险管理工作成果,组织实施年度常规内部审计; 1.2根据实际经营情况,组织实施业务经营审计、经济责任审计、管理审计、内部控制审计、风险管理审计等专项审计; 1.3根据内部审计结果,指导监督子公司整改,提高管理效率,防范经营风险。 外部监管配合 2.1按照控股股东及监管机构要求,填报相关外部审计材料; 2.2组织企业综合管理情况报告的编写,定期上报《企业年度工作报告》; 2.3协调上级单位或外部

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