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审计管理中心职能说明书(xxx年版)
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审计管理中心
内部审计
1.1根据公司发展战略及经营目标,结合公司年度风险管理工作成果,组织实施年度常规内部审计;
1.2根据实际经营情况,组织实施业务经营审计、经济责任审计、管理审计、内部控制审计、风险管理审计等专项审计;
1.3根据内部审计结果,指导监督子公司整改,提高管理效率,防范经营风险。
外部监管配合
2.1按照控股股东及监管机构要求,填报相关外部审计材料;
2.2组织企业综合管理情况报告的编写,定期上报《企业年度工作报告》;
2.3协调上级单位或外部
律师证持证人
致力于提供个人合伙、股权投资、股权激励、私募、不良资产处置等方面的专业法律服务。包括起草法律文件、提供法律咨询等。
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