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日常费用报销管理办法?第一章总则
第一条
为明确公司费用管理归口部门职能职责,明确
各项费用控制标准和控制方法,使公司节约日
常不必要开支,降低费用,以提高经营效益,杜
绝通过费用开支侵占公司利益的行为发生,特
制定本办法。?第二条
本办法适用公司及其控股子公司。?第三条
术语和定义:
本办法所称费用,是指公司日常发生的,归入销
售费用、管理费用和制造费用核算的日常开支。
主要包括:业务招待费、车辆费、会务费等。
第二章?管理职责?第四条财务部职责:
财务管理部是公司整体费用控制的归口管理部
门,负责公司整体费用管理的组织协调、总量控
制、动态发生额跟踪、报销审核及核算、效能分
析、考核等工作。?第五条?行政办公室职责:
行政办公室负责业务招待费、车辆费用、通讯费
用、会议费等的前置审核及定额标准归口管理
部门,控制公司日常费用的发生。?第三章
费用管理手段及措施?第六条
预算管理:通过预算管控手段,设定预算期间的
费用总体目标,将预算期间公司整体费用控制
在合理水平范围内。?第七条
效能分析管理:通过经营分析或财务分析手段,
分析各项费用发生效能,促进各部门降低低效
费用投入。?第八条
费用标准化管理:对于符合标准化管理条件的费
用,设定费用标准,将费用发生额控制在标准范
围内。?第九条
专项审批管理:对于不符合标准化管理条件的、
且单笔金额较大的费用,采用业务发生前立项
审批并进行费用专项控制。?第十条
审批权限管理:针对各项费用设定合理的权限审
批人和审批流程,保证单笔费用真实、准确、合
理。?第十一条
财务监督管理:一是进行业务实质的审核,审核
费用发生的立项
文件、合同、发票等原始单据,确保费用的真实
性;二是权限审核,审核费用报销是否经过了正
确的权限审批。?第四章?业务招待费?第十二条
业务招待费应本着合理、节约、最小支出、最大
成果原则进行开支。?第十三条
业务招待费用包括:因公司业务需要发生的餐费
、考察费等交际应酬费用。?第十四条
业务招待费用实行“归口管理,对口接待”原则。
各部门应根据本部门的业务范围、次年工作目
标等编制年度业务招待费预算,并纳入部门预
算控制。?第十五条
业务招待费实行预算单项控制,各部门业务招
待费预算一旦审定,须严格按照预算控制执行,
不与其他预算混淆使用。?第十六条
除公司董事长、总经理安排或直接接待客人或
在公司所在地以外接待客户外,在公司所在地
接待客人原则上应由公司行政办公室统一指定
接待单位及地点。?第十七条
公司行政办公室应在公司所在地确定不同级别
接待酒店或饭店,并签订协议,每年度根据公司
评分结果对接待各接待点进行更新或淘汰。
第十八条?业务招待申请审批规定:
1、接待工作前经办人员应填写“业务招待申请
表”,列明客人来公司的目的、人员、职务、时间
、活动安排、费用标准,经公司总经理同意后方
可实施。“业务招待申请表”见附件一。公司原则
按1—
3级标准接待客人,超标准需由总经理审批。业
务招待申请表需报行政办公室审核,并由行政
办公室统一指定消费地点和消费级别,并统一
由行政办公室定期与酒店进行结算。
2、业务招待申请以书面形式进行审批,特殊情
况不能填写申请表的,须事先电话请示公司总
经理同意(事后需补充相关签批手续),事前未
申请或超过标准的接待费用,财务部门有权拒
绝报销,超支部分由经办人承担。?第十九条
业务招待费报销规定:?1、
业务招待等级及费用报销标准见附件,单次接
待费用1000元以上的,
必须附上消费清单。?2、
业务招待费用报销要件:业务招待费发票、消费
清单、纪念品清单、接待申请单。
3、报销业务招待费时,经办人应填制费用报销
单,经部门负责人、分管领导审签确定真实性后
、经总经理签字后在财务部门审核报销。招待内
容只能在接待申请单上注明,不能在发票上明
示招待内容。
4、报销业务招待费时必须按月严格控制在业务
招待费标准范围内,超支自理。
5、特殊情况超出业务招待费标准的,必须总经
理审批同意后,方可报销。?第二十条
接待任务完成后(或出差返回后),经办人员应
在七个工作日之内到财务部门履行报销手续。
超过报账日期必须说明理由,经总经理批准后
方可报账。?第二十一条
业务接待申请单由财务部门单独存放,妥善保
管。未经财务负责人或总经理审批,任何人不能
查阅、拍照或复印。严禁遗失、泄密。
第二十二条
为降低费用,烟、酒、茶等由运营管理部实施统
一规范采购,对口领用。由各部门向行政办公室
提出需求申请,行政办公室收集整理后提出采
购申请,经总经理审批后由行政办公室统一采
购入库。?第二十三条
各部门使用烟、酒、茶时,按《纪念品管理办法》
相关规定执行。?第二十四条
不需要相关人员陪同的客人,由归口业务部门
凭业务招待申请向行政办公室申请,由运
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