公司危险源辨识与风险评价及控制措施清单.docxVIP

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理及相关 理 及相关 部门/用 电 公司危险源辨识与风险评价及控制措施清单 序号 涉及的 危险活 动或出 现场合 危险源名称 产生的结果 风险评价 风 险 等 级 风险评价结果 时态/状态 控制措施 序号 涉及的 危险活 动或出 现场合 危险源名称 产生的结果 L E C D= LE C 风 险 等 级 风险评价结果 时态/状态 控制措施 1 各部门/ 安全管 未建立安全制度或未落实 管理混乱,责 任不明确 3 10 1 30 4 级 可接受风险 现在/正常 制定、完善安全制度并实 施,落实责任和监督检查 2 各部门/ 安全管 未制定安全管理目标,未进 行安全责任目标分解 安全管理不能 自我约束,存 在随意性 3 10 1 30 4 级 可接受风险 现在/正常 制定目标并分解 3 各部门/ 安全管 未制定特种岗位安全技术 操作规程,作业人员因不懂 操作导致事件 作业人员不懂 操作导致事件 1 6 6 36 4 级 可接受风险 现在/正常 制定特种岗位安全技术操 作规定,落实责任和监督检 查 4 各部门/ 安全管 未建立安全检查制度、安全 培训制度 没有制度约束, 管理不到位 3 6 3 54 4 级 可接受风险 现在/正常 建立安全检查、教育制度 5 各部门/ 安全管 未定期进行安全检查,检查 出来的事故隐患未定人、定 时间、定措施进行整改 不能及时发现 安全隐患和进 行整改 3 6 3 54 4 级 可接受风险 现在/正常 设定安全检查责任人,定 期进行安全检查出现问题 及时整改和复查 6 各部门/ 安全管 特种作业人员未持有效证 件上岗 因缺乏操作技 能而导致事故 6 6 3 108 3 级 不可接受风险 现在/异常 加强监督和培训,特种作 业人员必须持证上岗 7 后勤部 电箱安装位置不当,周围杂 物多,没有明显安全标志 操作者 相关方触电 6 1 7 42 4 级 可接受风险 现在/正常 规范安装并表示、规范摆 放,加强检查 8 后勤部 电箱无门无锁,无防水措施, 电箱内有杂物 触 电 3 6 3 54 4 级 可接受风险 现在/正常 上锁、现场检查 9 后勤部 设备电器接地不良、漏电 触电伤害 3 1 15 45 4 级 可接受风险 现在/异常 加强安全教育,提高专业 技能,进行检查 第 1 页 共 15 页 备日常 备日常 维修用 电 后勤/配 电室 10 后勤/设 维修时未切断电源,带电作 业 触 电 3 1 7 21 4 级 可接受风险 现在/正常 切断电源 11 后勤/设 地 面 油 污 滑 到 其 他 伤 害 3 6 3 54 4 级 可接受风险 现在/正常 及时清理 12 后勤/设 油 污 与 皮 肤 接 触 其 他 伤 害 6 3 3 54 4 级 可接受风险 现在/异常 穿戴好防护用品 13 电工不按规定程序送电 触 电 3 3 15 135 3 级 不可接受风险 现在/异常 提高安全意识,规范操作 14 配电室没按规定安装挡鼠 板 咬断电线停电 3 3 7 63 4 级 可接受风险 现在/正常 结合实际进行安装 15 送电停电不按规定戴防护 用品 触电伤亡 6 3 7 126 3 级 不可接受风险 现在/异常 加强安全教育,规范操作 16 不按规定穿绝缘鞋,配电室 不铺设绝缘垫 触电伤亡 3 3 7 63 4 级 可接受风险 现在/异常 做好防护,加强检查 17 绝缘手套、绝缘鞋、令克棒 不按规定检测 触电伤亡 1 3 15 45 4 级 可接受风险 现在/异常 定期进行检测 18 防雷电设施不合格 发生意外事件 3 1 7 21 4 级 可接受风险 将来/异常 设置有效避雷针,经常进 行检查,确保接地良好有 效。 19 各部门/ 用电 私自使用大功率电器设备 引起火灾 3 6 3 54 4 级 可接受风险 现在/异常 严禁使用,加强检查 20 各部门/ 用电 电线乱扯乱挂、电线老化、 破皮、短路打火引发火灾 人员电击伤、 死亡、火灾 3 6 15 270 2 级 不可接受风险 将来/紧急 提高安全意识,严禁乱拉 乱扯电线,加强检查,及时 更换老化电线 。 21 各部门/ 用电 湿手插电源 触 电 3 1 15 45 4 级 可接受风险 现在/正常 进行教育培训,禁止发生。 22 各部门/ 用电 电 气 设 备 漏 电 周 围 有 易 燃 物 火 灾 2 1 15 30 4 级 可接受风险 将来/紧急 加强用电管理,做到人走 电灭 第 2 页 共 15 页 23 各部门/ 现场防 火 无消防通道或被堵塞 发生火灾时阻 碍逃生 6 3 7 126 3 级 不可接受风险 将来/异常 严禁堵塞消防通道,定期 检查 24 各部门/ 现场防 火 无消防措施制度,未成立消 防领导小组,未配备兼职消 防员,无应急

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