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震安科技股份有限公司
2019 年度审计报告
索引 页码
审计报告
公司财务报告
— 合并资产负债表 1-2
— 母公司资产负债表 3-4
— 合并利润表 5
— 母公司利润表 6
— 合并现金流量表 7
— 母公司现金流量表 8
— 合并股东权益变动表 9-10
— 母公司股东权益变动表 11-12
— 财务报表附注 13-99
信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288
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审计报告
XYZH/2020KMA30030
震安科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了震安科技股份有限公司(以下简称震安科技公司)财务报表,包括 2019
年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映
了震安科技公司2019 年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2019 年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师
对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计
师职业道德守则,我们独立于震安科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发
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