度内部审计监察工作计划.pdfVIP

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  • 2020-04-17 发布于湖北
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2013 年度内部审计监察工作计划 一、 指导思想 2013 年是集团公司开展内部审计监察工作的开局之年,牢固树立以“监督促治理”的审计 理念,充分发挥内部审计监察对于集团公司经济安全、健康运行的“免疫”功能,努力构建 与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系。 为集团公司以后年度有效开展 内部审计监察工作、 确保审计工作质量和审计结论实施效果打下良好基础。 为实现集团公司 全面发展提供有力保障。 二、 工作目标 (一) 进一步建立健全内部审计制度,促进集团规范管理 加强审计制度的建设,通过审计制度的建立和完善,明确预防机制、监督机制和纠错机制, 实现内部审计工作的科学化、 制度化和规范化。 审计评估公司内部控制制度的合理性、 合规 性、适时性,对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。 (二) 加强审计组织建设,提升审计组织保障 加强审计队伍综合素质能力建设,满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。 (三) 不断强化审计监督作用,促进公司各项经营目标的 顺利实现 紧紧围绕着 2013 年

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