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江西华伍制动器股份有限公司
审计报告
大华审字[2020]005556号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)
江西华伍制动器股份有限公司
审计报告及财务报表
(2019 年 1 月 1 日至2019 年 12 月 31 日止)
目 录 页 次
一、 审计报告 1-8
二、 已审财务报表
合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-6
母公司资产负债表 7-8
母公司利润表 9
母公司现金流量表 10
母公司股东权益变动表 11-12
财务报表附注 1-99
审 计 报 告
大华审字[2020]005556号
江西华伍制动器股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了后附的江西华伍制动器股份有限公司( 以下简称华伍股
份)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,华伍股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制,公允反映了华伍股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这
些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华伍
股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计
证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为
重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意
见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
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大华审字[2020]005556 号审计报
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