差旅费报销附件.docVIP

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一、差旅费报销附件:(按顺序依次粘贴) 发票 培训、会议等通知 因公出差审批表(填表、审批日期要在出差日期之前) 公务卡刷卡清单、刷卡小票 二、会议费报销附件: 发票 会议通知(或请示报告) 会议预算、议程、消费清单(流水单)、与会人员签到 三、培训费报销附件(由学院为举办方的培训): 发票 培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、电子结算凭证 四、公务接待报销附件 1、发票 2、来访单位公函 3、接待清单(包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。) 4、公务卡刷卡清单、刷卡小票 五、办公用品、耗材采购报销附件 发票(销售清单) 采购申请表 进仓单、出仓单 六、党团、学生活动物资采购报销附件: 发票(销售清单) 采购申请表 活动策划书 公务卡刷卡清单、刷卡小票 七、专家劳务费报销附件 劳务费发放表 劳务费发放申请报告 专家职称证书 专家身份证复印件 八、固定资产采购附件 发票 固定资产采购审批表 采购合同 固定资产验收入库单 九、设备、工程、图书、20万以上物资或服务采购 项目审批文件 委托协议、招标文件、评标报告、中标结果通知函、合同、验收报告、成果展示 若为进口设备,附件还要增加允许采购进口产品的批复、项目审批、外贸协议、进口产品论证

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