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不合格品管理程序
1 目的
此文件确立对物料,半成品及成品之不合格的控制、评审和处置。
2 范围
适用于本公司所有来料,半成品、成品及客户退货之不合格品。
3 职责
3.1 品管部:负责所有不合格品检验、判定、标示、隔离、改善、追踪、确认及处置判定。
3.2 生产部:负责不合格品原因分析,执行处置措施。
3.3 采 购:负责处理来料不合格品,并将信息及时反馈给供应商及跟踪;
3.4 物控组:对不合格品进行盘点、交接、贮存。
3.5 品管部经理:负责对不合格品的最终裁决。
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