某品牌公司财务报销审批制度.doc

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某品牌公司财务部报销审批制度 第一章 总则 第一条 为加强公司资金管理,使资金得到更好的利用,根据公司实际情况,特制定本制度。 第二条 费用开支主要包括: (一)行政费用开支,包括差旅费、车辆维修保养费、办公费、通讯费、咨询费、中介机构费、排污费、工会经费、职工教育经费、技术转让费、科研费、劳动保险费、劳动保护费、厂区招待费用等。 (二)成本性开支,指为生产所需采购的材料、备品备件、运输费用等。 (三)后勤费用开支,包括伙食费、职工福利、绿化费、公用设施日常维修等。 (四)项目开支,指为完成工程所需要的各项开支,包括工程安装人工费、现场协调费、项目经费等。 (五)业务招待费用,指公司市场部接待用餐、礼尚往来等开支。 (六)财务费用开支,包括工资、房产税、土地税、印花税及各种税金、水电费、关联公司款项的冲转等。 第二章 报销流程 第三条 公司报销审批按照资金出处和所使用部门,确定费用开支归口,财务部做好费用审核工作,充分发挥资金作用。 第四条 财务部报销流程:经办人粘贴票据→财务部预审→本部门负责人签字→财务部负责人签字→公司主管签字→财务部报销。 第五条 所有款项的支付,须经公司主管签字批准,如公司主管不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见。 第六条 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须经公司主管签字,方可办理。 第三章 管理 第七条 公司费用开支按照归口管理,由管辖部门经办人员办理报销手续。 第八条 行政费用报销程序: (一)行政费用由公司办公室负责管理控制,所有部门行政费用统一由公司办公室负责,实行事前申请,事中控制,事后核算原则,公司办公室办理报销,其他部门人员财务部不给予以报销。 (二)行政费用开支报销流程:经办人粘贴票据→财务部预审→公司办公室负责人签字→财务部负责人签字→公司主管签字→财务部报销。 第九条 成本性开支报销程序: (一)成本性开支由供应部负责管理,财务部控制,按照技术部下发的需求计划,做出采购计划,由公司主管、财务部负责人签字确认后方可采购,控制在技术部下发的预算之内,超预算支出由技术部、供应部共同确认经公司主管签字后,供应部人员到财务部办理报销程序。 (二)成本性开支报销流程:经办人粘贴票据→财务部预审→供应部负责人签字→财务部负责人签字→公司主管签字→财务部报销。 (三)对于所有成本性开支供应部必须签订购销合同,没有购销合同的,财务部不办理付款。 (四)对于有预付款的开支,财务部根据采购合同办理预付款。 第十条 后勤费用开支报销程序: (一)后勤费用开支由后勤部全权管理负责,公司主管控制,按照公 司制定的制度执行。 (二)后勤费用开支报销流程:经办人粘贴票据→财务部预审→后勤部负责人签字→财务部负责人签字→公司主管签字→财务部报销。 第十一条 项目开支报销程序: (一)项目开支由项目经理负责,工程部经理控制,按照公司规定的费用标准和付款手续执行。 (二)项目开支报销流程:经办人粘贴票据→财务部预审→工程部经理签字→财务部负责人签字→公司主管签字→财务部报销。 (三)对于工程部工程款的支付,项目部必须签订合同,财务部根据合同签订付款条件同时结合现场安装进度进行拨款,项目经理办理拨款审批表,经过公司主管、工程部经理、技术部、质检部签字确认后,财务部办理拨款。 第十二条 业务招待费报销程序: (一)业务招待费指市场部的各项活动经费,由市场部经理控制,董事长审批,严格按照公司制定的标准和审批的额度执行。 (二)业务招待费开支报销流程:经办人粘贴票据→财务部预审→市场部经理签字→财务部负责人签字→董事长签字→财务部报销。 (三)业务招待费实行事前申请,事中控制,事后核算的管理办法,未提前申请的,财务不予办理报销业务。 第十三条 财务费用开支报销程序: (一)财务费用开支根据计算出来的详细数据,经过公司主管签字后方可办理。 (二)财务费用报销流程:经办人粘贴票据→财务部负责人签字→公司主管签字→财务部报销。 第四章 预算控制 第十四条 财务部为了更好的控制资金运用,在每月月底之前做出资金计划,安排下月资金,对资金使用实行事前申请、事中控制、事后核算的管理办法。 第十五条 各个部门在每月25日之前报费用预算,由财务部、公司主管根据实际情况审批,通过审批的费用,财务部安排在下月资金计划中,未通过审批的费用不得使用,否则财务部不给予报销。 第十六条 经过审批的费用在执行之前,由经办人填写借款单,借款流程:经办人填写借款单(注明用途、原因)→本部门负责人签字→财务部负责人签字→公司主管签字→财务部付款。

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