会计工作自查报告.docxVIP

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会计工作自查报告 第一篇: 我校是隶属于县教育局的副科级事业单位,下辖青少年 活动中心和实验小学城西分部两个机构。学校内设办公室、 总务处、教务处、大队部、教科室、艺教处、电教处、安保 处等八个机构。共有学生 3500余人,教职工181人,离退 休人员37人。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 学校实行事业单位会计制度,财务上实行报帐制,由教 育局内设机构“结算中心”负责凭证的复核和建帐,学校配 备报帐员一名,财务档案管理兼统计员一名,均持有会计证 并按规定进行了年审,报帐员取得了助理会计师职称,统计 员取得了经济师职称,持证人员都参加了继续教育。财务管 理实行了一把手负责制和分管领导把关制, 300元以下由分该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 管的财务副校长审批,300元以上还要由一把手审批。制定 了财务管理制度和内部控制制度,严格按国家有关规定和项 目收费,对开支范围进行了详尽的规定并严格遵照执行。开 设银行帐户一个,及时按教育局规定报帐。从分管财务领导 到会计人员,均能自觉执行会计法律法规,没有打击报复会 计人员的现象发生,没有虚列、瞒报财务数据现象,做到了 报表与帐目一致。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 第二篇:信用社财务 我社根据《XX农村信用社财务会计工作现场检查实施方 案》的文件精神,本着实事求是的原则,对本社的财务会计 工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 一、 关于会计内控制度的执行情况 我社在工作中严格执行财务工作规程,全面提升财务工 作质量,明确各个岗位职责,使其相互分离、相互制约,以 明确责任,防止舞弊。做到钱帐分管,双人临柜,交接手续 完备。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 二、 关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况 我社一直以来加强对现金的管理,实施内部监督,无账 款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系 统管理,并设有手工登记簿,做到帐实相符。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 三、 关于会计的核算情况 在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审 批制度,保证会计数据正确合法。但是在对帐工作方面有欠 缺的地方,有些对公支票户的对帐单不能及时收回,对对帐 工作带来一定的影响。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 四、 关于存、贷款业务的核算情况 对于存款业务能够按照《会计法》的有关规定操作。贷 款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限, 贷款手续合规,使用利率正确。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 五、 关于支付结算、联行往来方面 本社在这一方面无随意压票现象,联行往来按规定对 帐,结算业务岗位的设置相互分离,相互制约。 六、 关于挂失业务管理 本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失,挂失手续 齐全,无虚拟挂失现象。 七、 关于财务管理 在财务管理工作过程中,本社严格按照《会计法》的规 定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据实际发生 的业务事项进行会计核算、登记会计账簿。严格执行国家有 关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账 簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行 会计核算,确保数据真实、有效。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 在营业费用方面,我社明确费用的支出和开支标准,遵 守费用支出的审批程序,杜绝浪费现象的发生。为了加强固 定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照联社规定 的程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实 物核查制度。递延资产按规定分期摊销。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 八、 关于会计档案管理 我社按规定整理、装订会计核算资料,归案装订及时、 完整、合规。 九、 关于股金管理 我社股金的账务管理不规范,有总分不合的现象。分户 帐的余额小于总帐的余额 通过自查,我社在财务管理和财务工作过程中还存在一 些不足。严格管理是做好财务工作的重要保障,今后的工作 中我社一定要加强财务会计管理力度,严格执行各项管理制 度,从而进一步提高工作质量,完善财务会计制度,规范财 务管理行为。通过自查工作的开展充分认识到财务会计核算 工作的重要性,今后我们要依托信息化,规范基础管理,强 化经费监督,深化服务内涵,扎扎实实地把财务会计的各项 工作落到实处。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 第三篇:关于开展20XX年度行政事业单位 马关县南捞卫生院 20XX年度 行政事业单位 根据《马关县财政局关于开展 20XX年度行政事业单位 会计工作检查的通知》 文件精神,从今年8月起,结合实际, 组织相关人员对我院会计基础工作、会计内部控制及财务会

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