- 111
- 0
- 约3.44千字
- 约 8页
- 2020-06-22 发布于广东
- 举报
对于审计的认知的审计论文
目录
一、内部审计的本质与职能
1、内部审计的本质
2、内部审计的职能
(1)监督职能
(2)管理控制职能
(3)评价鉴证职能
二、内部审计在企业管理中面临的问题
1、内部审计机构设置不合理,隶属关系不清,具体业务缺乏指导
2、重视审计业务,忽视理论研究
3、作用与认识脱节
4、专业人员配备不全,限制了审计工作开展
三、完善内部审计制度的对策
(一)观念革新
(二)方法革新
(三)法律配套
(四)提高内审人员素质
正文
内部审计是现代企业管理的重要组成部分,对企业深化改革,为企业的发展壮大起到了激励作用。下面我们来看看对于审计的认知的论文,欢迎阅读借鉴。
浅谈对企业内部审计的认识
摘要:企业内部审计是为了加强企业内部管理和提高经济效益,对企业内部的一切经济活动进行监督和评价,其目的是揭露和反映企业资产,负债和盈亏的真实情况,查处企业财务收支中各种违法违规问题,维护国家和所有者的利益,促进廉政建设,也防止国有资产或者企业资产的流失,加强了宏观调控的能力。企业内部审计是我国社会主义审计体系的重要组成部分,它的重要职能是进行经济监督和经济评价,随着我国社会主义市场经济体制的建立,内部审计正发挥越来越重要的作用
关键字:内部审计;审计;职能;内部审计制度
一、内部审计的本质与职能
1、内部审计的本质
我国内部审计起步较晚,但发展速度很快。新的《关于内部审计工作的规
您可能关注的文档
- 2009年计算机科学技术系毕业论文详细开题报告.doc
- O2O电子商务论文详细开题报告.doc
- XX大学毕业设计(论文)管理规定详细开题报告.doc
- XX大学毕业设计管理规定详细开题报告.doc
- 案例审计论文.doc
- 澳大利亚绩效审计标准对我国的启示审计论文.doc
- 班级管理方法研究详细开题报告模板.doc
- 保险专业详细开题报告.doc
- 本科毕业设计详细开题报告.doc
- 本科生毕业论文设计详细开题报告.doc
- 部编人教版三年级语文上册部编版教案-第5单元16.金色的草地.doc
- 部编人教版三年级语文上册部编版教案-第6单元18.富饶的西沙群岛.doc
- 部编人教版三年级语文上册部编版教案-第6单元19.海滨小城3套.doc
- 部编人教版三年级语文上册部编版教案-第7单元21.大自然的声音.doc
- 部编人教版三年级语文上册部编版教案-第6单元19.海滨小城.doc
- 部编人教版三年级语文上册20.美丽的小兴安岭课堂实录3套.doc
- 部编人教版三年级语文上册20.美丽的小兴安岭说课稿3套.doc
- 部编人教版三年级语文上册20美丽的小兴安岭第1课时教案.doc
- 部编人教版三年级语文上册20美丽的小兴安岭含答案3套.doc
- 部编人教版三年级语文上册20美丽的小兴安岭第1课时教案3套.doc
原创力文档

文档评论(0)