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- 2020-06-22 发布于广东
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内部的审计的审计论文
目录
1内部审计是上市公司控制系统的中心环节
2我国上市公司内部审计发展存在问题
2.1理论研究不完善企业对其认识不足
2.2内部审计的相关法律法规不完善
2.3内部审计机构设置不健全缺乏独立性
3改进和完善我国上市公司内部审计发展方略
3.1完善理论研究提高企业对内部审计的重视程度
3.2加快内部审计法律法规的建设
3.3健全内部审计机构设置提高独立性
4总结
一、影响审计项目质量的主要因素
(一)审计人员的专业素质和职业敏感性,是影响审计项目质量的主要因素
(二)项目组织是否科学、合理,是影响项目质量关键
一个项目能否按计划和审计目标高质量完成,与项目的组织是否得当密切相关
(三)项目质量控制标准的健全和完善,直接影响着项目的质量
(四)非现场审计技术手段方法在项目中的应用的广度和深度直接制约审计项目质量
(五)审计项目考评机制不够合理和完善,是影响审计项目质量提高的重要因素
二、提高审计项目质量的对策
(一)组织开展灵活多样的有针对性、有特色的培训,提高审计人员的专业素质、查证能力和职业敏感性
(二)科学合理调配资源,加强项目组织管理,实现审计项目全过程质量控制
(三)加强审计模型的研究和梳理,建立审计系统各层级的模型库和疑点库
(四)制定审计项目质量控制标准,全程控制审计项目质量
(五)建立和完善项目考评机制,最大限度发挥考评的激励约束作用
1.论企业
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