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- 2020-06-22 发布于广东
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库存现金审计的审计论文
目录
一、货币资金常见的舞弊行为
1、库存现金中常见的会计舞弊行为
(1)涂改凭证金额
(2)票据头尾不一
(3)撕毁票据或盗用凭证
(4)虚开发票,虚构内容
(5)私自挪用,违法挪用
2、银行存款管理中常见的会计舞弊行为
(1)公款私存
(2)多头开户,截留公款
(3)转账套现
(4)私自背书转让
(5)涂改银行对账单
二、重视货币资金发生额的审计
1、临时外地开户并有大额资金进出发生此种情况的
2、资产负债表日前后发生非正常或不必要的资金收支活动
三、重视未达账项的审计
1、未达账项结合“截至性测试”对所有的未达账项,都要结合“截止性测试”
2、重点查实大额资金要甄别未达账项是否正常
四、关注定期存款及保证金账户
正文
审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。小编精心为你整理了库存现金审计的论文,希望对你有所借鉴作用哟。
主题:浅谈如何进行货币资金审计
摘要:货币资金是企业资产的重要组成部分,是企业资产中流动性最强的一种资产。货币资金也是最容易出问题的领域,问题的突发性强,不容易被察觉,给审计师带来的风险也很大。本文对货币资金常见的舞弊行为以及审计中需要注意的问题进行了详细阐述,以期帮助审计人员全面提高该领域的审计水平
关键字:货币资金,舞弊行为;审计要点
一、货币资金
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