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- 约 9页
- 2020-06-22 发布于广东
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国有资本运营公司内部意见审计论文
目录
一、绪论
1.研究背景党的十八届三中全会提出“完善国有资产管理体制
2.研究意义在当前国有经济转型升级和布局优化的大背景下
二、国有资本运营公司的概念
三、公司治理与内部审计的关系
1.公司治理公司治理是指所有者对经营者的监督
2.内部审计内部审计是指企业内部建立的独立的审计部门
3.公司治理与内部审计相互影响的关系基于委托代理理论、委托责任理论及契约理论等公司治理与内部审计的共同理论基础
四、构建于国有资本运营公司的治理结构
五、国有资本运营公司内部审计的几点思考
1.高度重视内部审计的作用国有资本运营公司应规范审计制度
2.建立内部审计机构的双负责制国有资本运营公司的内部审计机构应同时对董事会或审计委员会及总经理负责
3.明确内部审计功能国有资本运营公司的内部审计应以促进管理、提高效益为目标
4.划分内部审计范围国有资本运营公司特殊的运作模式
5.完善内部审计人才队伍支撑一是改善国有资本运营公司内部审计人员知识结构
六、结语
正文
国有资本投资运营公司是我国国有企业深化产权管控制度改革进程中探索出的一种新型企业法人组织形式是,接受国有资产终极所有者授权专事资本投资与资本运营的市场经营主体;对于增强国有资产宏观调控职能,发挥国有资源控制力与影响力,实现国有资本保值增值目标具有积极意义。下面是小编搜集整理的相关内容的论文,欢迎大家阅读参考。
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