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- 2020-06-22 发布于广东
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内部控制经典审计论文
目录
一、内部控制审计的作用、程序和方法
1.内部控制审计的作用
2.内部控制审计的程序
(1)审计准备阶段企业进行内部审计时
(2)审计实施阶段在具体的审计实施阶段
(3)审计报告阶段在进行了充分的审计之后
3.内部控制审计的方法企业内部控制审计体系实施最重要的就是审计方法要使用得当
二、目前我国企业内部控制审计存在的主要问题
1.内部审计规章制度不健全
2.企业没有建立合理的企业内部控制审计制度
3.企业没有转变思想,内部审计更加重视事后
4.企业内部审计权威性的缺乏
5.企业内部进行审计人员的财务知识和素质不高
三、完善内部控制审计的对策
1.建立健全企业内部审计规章制度
2.领导要引起对企业内部控制审计部门的重视
3.转变内部审计观念,强化内部审计职能
4.检查内部控制的有效性,改善内部控制审计的治理效能
5.提高内部审计人员的执业素质
四、结语
1.内部控制审计与组织效率的论文
2.内部控制审计与组织效率论文
3.内部控制审计与组织效率
4.内部控制审计评价初探
5.内部控制审计的程序和方法
6.公司治理下的内部控制与审计
7.高校内部控制审计初探
8.内部控制审计的探讨
9.建立内部控制审计与组织效率
10.内部控制、审计效率及有效性与新审计准则
正文
引导语:内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行
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