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- 2020-06-27 发布于陕西
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XX(集团)国际控股有限公司
货币资金内部控制制度
第一章 总 则
第一条 为加强对货币资金的内部控制,保证资金的安全,提高资金的使用
效益,特制定本制度。
第二条 本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币
资金。货币资金业务主要包括:
(一)现金收支;
(二)银行存款收支;
(三)其他货币资金收支;
(四)现金盘点及银行存款余额对账调节;
(五)票据及印章管理。
第三条 本制度所要实现的控制目标包括:
(一)货币资金业务的职责分工与授权审批设置明确。
(二)货币资金业务流程合理、完整。
(三)货币资金业务都经过适当级别的批准。
(四)货币资金业务的确认、计量和报告符合相关会计准则的规定。
(五)货币资金业务的会计记录真实、完整和准确。
(六)保证货币资金的安全,账账相符,账实相符。
第二章 岗位职责
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