XX(集团)国际控股有限公司货币资金内部控制制度.pdfVIP

  • 2
  • 0
  • 约2.9万字
  • 约 19页
  • 2020-06-27 发布于陕西
  • 举报

XX(集团)国际控股有限公司货币资金内部控制制度.pdf

XX(集团)国际控股有限公司 货币资金内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强对货币资金的内部控制,保证资金的安全,提高资金的使用 效益,特制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币 资金。货币资金业务主要包括: (一)现金收支; (二)银行存款收支; (三)其他货币资金收支; (四)现金盘点及银行存款余额对账调节; (五)票据及印章管理。 第三条 本制度所要实现的控制目标包括: (一)货币资金业务的职责分工与授权审批设置明确。 (二)货币资金业务流程合理、完整。 (三)货币资金业务都经过适当级别的批准。 (四)货币资金业务的确认、计量和报告符合相关会计准则的规定。 (五)货币资金业务的会计记录真实、完整和准确。 (六)保证货币资金的安全,账账相符,账实相符。 第二章 岗位职责

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档