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- 2020-06-30 发布于湖北
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内部审计监察管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步加强和规范公司内部审计监察工作,
提高内部审计监察工作质量,防范资金风险,促进公司健康
稳定发展,根据《审计法》 、《行政监察法》、《审计署关于内
部审计工作的规定》 ,制定本办法。
第二条 本办法所称内部审计监察 , 是指公司审计监察
部依据国家有关法律法规、财务会计制度,对公司内部控制
和风险管理的有效性、财务信息的真实性、合规性、有效性
和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种审计监
察评价活动。
第三条 内部审计监察的任务是促进公司内部控制制
度的建立健全 , 有效地控制成本 , 提高公司经营管理水平 , 规
范和控制经营风险 , 增加公司价值。
第四条 内部审计的对象为公司各部门,内部监察的对
象为各部门负责人和公司领导。
第五条 公司内部审计监察依法接受上级审
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