海洋纸品印刷公司文件与资料控制程序-包装印刷.docVIP

海洋纸品印刷公司文件与资料控制程序-包装印刷.doc

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海 洋 紙 品 印 刷 有 限 公 司 文件編號 WG-P-001 版 本 1.2 文件名稱 文 件 與 資 料 控 制 程 序 頁 次 1/6 目的 本程序文件對品質系統文件、資料的控制和維持予以適當規範,以確保各相關場所及時得到並使用有效版本. 範圍 本程序文件適用於公司品質系統所使用的品質手冊、程序文件及支持性文件(包括技術性文件). 定義 外來文件:指顧客或供方所提供的圖面、規格書、檢驗標准以及法律、法規、標准等文件與資料. 非控制文件:只發放作參考,蓋有“僅供參考”印章,在文件變更時不須回收和更新.非控制文件不能用來指導生產. 控制文件:蓋有“控制文件”印章的文件,控制文件若有新版本發出,將會被更新. 職責 文件編制者:確保其發出之文件內容的準確及適當性. 文件批核者:批核發出之文件成為有效之通用文件. 部門經理/主管:負責確保分發給其部門的控制文件在適當的使用地方正確的存檔且避免損壞及遺失. 文件控制員:負責按本程序文件的要求,執行及維持公司的文件控制系統. 內容 文件制定 為使文件的統一及避免遺漏,制定文件時,依照下列格式編制: 質量手冊格式 封面頁 目錄 發布令 文件修訂履歷 內容頁 附錄頁 海 洋 紙 品 印 刷 有 限 公 司 文件編號 WG-P-001 版 本 1.2 文件名稱 文 件 與 資 料 控 制 程 序 頁 次 2/6 程序文件格式 封面頁 文件修訂履歷 內容頁 附件頁 作業指導書、操作說明書、檢驗規範等格式不做統一規定,但需明確編號、名稱、版本號、頁次、審核人、核准人、生效日期等項目. 程序文件內容頁結構 目的 范圍 定義 職責 內容 記錄 相關文件 附件 文件的制定流程 由制定文件部門擬定初稿,部門主管參與審核,將經核准后的文件送至文件中心,確定文件分發部門與份數. 文件審核 若文件涉及多部門之作業,應會同相關單位與文件所提及的各單位主管共同審核,參與審核單位可通知文件制作單位召開會議協商討論. 文件審查、核準單位有權調閱有關的背景資料. 質量手冊:由管理代表審查后召開會審. 質量手冊、程序文件及涉及多部門作業的文件,應由總經理核準. 支持文件:僅供部門內部使用的文件,由部門主管核準. 技術文件:須經營部或品質部主管予以審核,批準后發行實施. 會簽: 一.二階文件和部分行政文件經相關單位主管審核,總經理或經理(廠長)批準. 海 洋 紙 品 印 刷 有 限 公 司 文件編號 WG-P-001 版 本 1.2 文件名稱 文 件 與 資 料 控 制 程 序 頁 次 3/6 文件登錄、編碼及版本的控制. 文件中心收到已完成的初稿,(即:已審查、核準、發行單位確認.)將文件名稱、版本、發行日期、受文單位及發行單位登錄于《文件發放、回收記錄表》(附件一). 營業部收到經批准後的外來文件,視其類別進行編碼、登錄. 對已登錄文件視其類別、部門、版本進行編碼. 編碼方法為: □□ ——— □ ———— □□□ ——— □□ 部門 類別 流水號 版本 部門代碼: 部門代碼為公司內部各部門名稱漢語拼音縮寫,各部門名稱縮寫如下: 總 經 理 ZJ 管理代表 GD 經 理 JL 紙 箱 部 ZX 人 事 部 RS 紙 板 部 ZB 品 質 部 PZ 財 務 部 CW 總 務 部 ZW 營 業 部 YY 儲 運 部 CY 文件中心 WG 文件類別 文件類別的代碼為文件種類英文縮寫,文件種類名稱縮寫規定如下: 品質手冊 M 程序文件 P 作業標准 W 技術文件 D 表 單 F 行政文件 X 外部文件 O 文件的發行 文件發行 一、二、三階文件與跨部門文件由文件控制中心發行與回收;分發供應商的文件由總務分發. 將標准化文件視其類別在封面頁加蓋紅色“控制文件發行章”,三階文件以核准人簽名生效. 海 洋 紙 品 印 刷 有 限 公 司 文件編號 WG-P-001 版 本 1.2 文件名稱 文 件 與 資 料 控 制 程 序 頁 次 4/6 凡文件上的“控制文件發行章”是以影印方式復制的,均視為非控制文件,不具文件效力. 各有關部門負責人或指定收件人需在《文件發放、回收記錄表》上簽署確認收妥控制文件副本,並將文件受控副本分發給其部門各有關使用者. 部門申請補發文件或申請向外界提供文件參考時,應填寫文件補發申請單(附件二)須經管理代表核准,申請補發原因為: 過去已發,但因其污注或破損影響使用的. 過去未發,現需補發的. 文件中心

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