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医院审计工作制度
1、在医院党总支的领导下,根据《中华人民共和国内
部审计条列》及相关法律法规的规定,完成医院各项经济活
动的审计工作。
2、定期对医院财务收支情况进行监督、检查。定期审
核财务报表,了解预算执行和经济活动情况,发现违反财经
法规和扩大开支标准现象予以制止。
3、参加与经济事项有关的会议,参与经济合同的签订,
负责对经济管理合同签订的合法性、合同条款的合理合法
性、完整性、合同的严肃性以及合同的效益性进行审核。
4、参与院内工程招标活动,重点进行基建、维修费用
审计,建立院内修缮工程预、结算两道审计工作程序。
5、负责院内设备、物资、药品采购审计,发挥审计的
监督作用,以列席监督的身份参与有关招标会议,审核投标
人资质、监督招标程序是否合法、合规,并加以记录,有效
降低采购成本。
6、负责审计各类捐赠等专项经费的管理和使用。
7、配合外部审计机构及上级审计部门对我院财务及经
济活动的审计。
8、完成上级交办的其它工作任务。
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