危险废物接收流程.docx

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危险废物处置中心的危险废物接收流程 一、危险废物的确认 由市场部通知危废生产厂家: 危废产生单位所产生的废物一定要有标准包装、废物标签等,填写好废物调查报告表、并取样送交技术部化验。市场部现场取样交由技术部检验, 经技术部化验同意符合我公司处置范围后方可签订合同,并且填写危险废物清单, 包括危险废物种类、 危险废物名录代码、危险废物质量(数量) 、危险废物的状态、危险废物的包装等等相关内容详见危险废物调查表。 市场人员:与产废单位的协调(装卸车、称重) 取样与否:有废物性质的交技术部确认,可不取样;技术部确认工作 确认可收,签订合同:包装要求(是否需要我们提供包装) 、标示、清单、废物到场时间、联络人、应急预案 需收集的废物的提前反馈给各部门 二、危险废物的运输 有车的情况:技术部根据市场部提供的清单确定是否需要携带包装容器、运输车辆的大小及数量,及相应的人员确定出车。并且填写出车单:包括出车时间,到达地点,出车数量,司机联系方式等相关内容详见危险废物运输车辆情况表。(其间危险废物装箱完毕出发时与贮存库管理人员联系确定达到公司时间) 目前没有车的情况:市场人员确认运输单位、押运人员的随时库管联系三、危险废物的接收及退回 (1) 车辆入库前的称重 车辆出车(空车)及入库(载重)前必须经本公司地中衡进行称重, 明确货物重量。 (2) 危险废物的抽样检测 车辆入库前必须由技术部进行抽样化验 ,并且符合要求出具化验单, 方可入库。 按库房分区入库,标注待检或者已检 (3) 危险废物的退回 入库前的抽样化验结果与市场部前期取样化验结果不符者, 由技术部 将信息反馈市场部。市场部根据化验单与产废单位协商,协商结果经 部门经理签字后方可入库。 废物与清单不符的情况处理: (4) 危险废物的入库 1、前提是有关人员的确认:市场员、市场部负责人、化验员、技术 部领导 2、入库时贮存库管理人员要根据市场部提供的危险废物清单认真清 点所要入库物品的数量,并检查好物品的包装、做到数量、规格、种类,准确无误,包装完好,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认 3、了解情况:必须了解即将入库危险废物的名称、品种、数量、质量(物理状态)、规格型号、入库时间、存放位置、运输号码等情况,做到心中有数 4、准备垛位:检查库房,备齐垫木、货架,适时调整垛位,清扫库 房 5、备齐机械、工具:检查机械、工具及照明设备等,发现问题及时 处置。 6、清点数量:按危险废物包装进行数量清点,做到准确无误 7、危险废物验收:检验情况及时记录,发现问题及时向主管业务部 门反映解决。 8、上架(垛):验收后,分类整理,按类别、型号、规格和要求分别 存放。 9、填写凭证:根据清点和验收后,及时填写凭证,除“仓库记账联” 外,其它联退回主管业务部门。 10、 清理现场:及时清扫,保持库内整洁 11、 记账复核:分类填写卡片,登记账目,复核,达到账物卡相符。 一、危险废物的确定及运输 产废 厂家 市场部到厂家预采样 仓 储 运 市场部 输 部 送样 实验室 其他分析或 指纹试验 v 小试建议 技术部  二、 危险废物的接收及退回 仓 储 运 输 部 取样 实验室 其他分析或 指纹试验 小试建议 技术部 接收或 决策 退回 仓 储 运 生产部 输 部 湖南衡兴环保科技开发有限公司 暂存库危险废物入库记录单 入库日期: 年 月 日 入库单编号: 废物产生单位 废物转移联单号 入库时间 废物编号 废物序号 废物名称 物理状态 容器材质及容量 容器数量 废物重量 暂存位置 ( kg) 本批总重: 废物运输部门: 废物运输人员:  (签名)  废物运输车号: 暂存库管理员:  (签名) 市场人员 湖南衡兴环保科技开发有限公司 暂存库危险废物出库记录单 出库日期: 年 月 日 出库单编号: 出库时间 废物编号 废物序号 废物名称 物理状态 容器材质 废物重量 利用 /处置 容器数量 取出位置 送达位置 及容量 (公斤) 方式 本批总重: 暂存库管理员:  (签名) 废物利用 / 处置部门:  废物利用  / 处置部门经办人:  (签名) 湖南衡兴环保科技开发有限公司 危险废物情况调查表 编 号 : __________ 单位名称: 单位地址: 邮 编: 填表日期: 环保负责人: 部 门: 电 话: 传 真: 所属行业: 主要产品: 单位性质: 是否通过或计划通过 ISO14000 环境管理体系认证 为确保贵公司产生的工业危险废物能得到安全、快速地处理,请贵公司技术人员认真填写废物的基本资料,并尽快和我们联系。 (不够时请自行复印) 序 废物名称 主要危险废 废物类别 物理 生产产污排污 产生量(吨 处置 / 利用量 库贮存量 贮存包装 废物预处置 备注 号 物成分 状态

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