01文件控制程序(MED)(20200703162636).docx

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目的为确保本公司质量管理体系文件的一致性正确性有效性和适用性确保各相关单位人员在相关场所持有最新的受控文件并防止不适当的文件被误用特制定文件控制的要求适用范围适用于本公司与质量体系有关的内部文件和外来文件的管理职责质技部为本控制程序的归口管理部门公司各部门应按附件一文件编号规则及分类表规定及结合部门实际情况负责文件的起草审批质技部负责除财务档案人事档案以外的公司质量体系文件统一归档的管理各部门须设专兼职文件管理人员履行以下职责负责本部门文件的收集整理立卷和编号并编制本部门文件清单负责保持全部在用

1、目的 为确保本公司质量管理体系文件的一致性、正确性、有效性和适用性,确保各相关 单位( 人员) 在相关场所持有最新的受控文件, 并防止不适当的文件被误用, 特制定文件 控制的要求。 2、适用范围 适用于本公司与质量体系有关的内部文件和外来文件的管理。 3、职责 3.1、质技部为本控制程序的归口管理部门; 3.2、公司各部门应按附件一《文件编号规则及分类表》规定及结合部门实际情况负责 文件的起草、审批;质技部负责除财务档案、人事档案以外的公司质量体系文件统一归 档的管理。 3.3、各部门须设专(兼)职文件管理人员,履行以下职责: 、负责本部门文件的收集、整理、立卷和编号,并编制本部门文件清单

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