2018年一体化管理体系管理评审报告18.86.docVIP

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  • 2020-07-18 发布于广东
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2018年一体化管理体系管理评审报告18.86.doc

2018年一体化管理体系管理评审报告 编制 审核 确认 1.0 内部审核 1.1 内审范围:ISO9001-2015,IATF16949-2016、ISO14001-2015、IECQ QC080000-2017、公司管理体系文件、体系监察表、有关法律法规 1.2 内审时间:2017年11月20日-22日。 1.3 从审核的结果来看,无严重不合格项,管理体系运行正常。但还是有6个一般不符合项目。 1.4 内部审核的不合格项统计如下表: 部 门 不合格项数 对应体系监察表的条目 严重 一般 合计 管代(CEO) 0 0 0 - 行政 0

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