内部审计通知书模版.docx

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***************公司(审计部) 审 计 通 知 书 (******)审字[2015]第****号 *********: 根据**********公司董事会批准的年度审计计划;公司审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计组于****年**月**日—**月**日对公司****年**月**日的 资产负债表和合并资产负债表,**** 年**-**月的利润表和合并利润表,****年**-**月的现金流量表和合并现金流量表表进行了内部审核;对公司内部运营情况进行了审计,请******给予协助配合(落实专人负责)并在****年**月*日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下: 一、审计范围: 公司****年**-**月经营状况、资产构成、现金流量情况。 二、审计时间预计: 从*****年**月**日起,预计到****年**月**日。 三、需提供的资料清单和其他必要的协助: 1、请做好截止于**** 年**月**日的 资产负债表和合并资产负债表,**** 年**-**月的利润表和合并利润表,****年**-**月的现金流量表和合并现金流量表;公司内部运营情况资料的准备工作,在****年**月**日前向审计组提供资料。 2、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。 四、审计项目组名单: 项目组负责人: ****** 项目组成员:****、**** ************公司 审 计 部 ****年**月**日 签收:

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