化妆品内部审核管理程序.docxVIP

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文件名称内部审核管理程序文件编号版次文件类别程序文件生效日期页数编制质量体系小组审核黎利媚批准于欣龙目的验证质量管理体系的持续符合性有效性确认过程绩效是否能有效保障产品质量卫生安全适用范围适用于公司建立的管理体系内部审核定义内部审核是一项内部系统化及独立性之查验分文件审核和现场审核职责质量负责人或管理者代表制定内部审核计划内部质量审核小组的建立及内审小组长的任命审核小组内部质量审核的执行及不符合项实施情况及效果追踪相关责任部门内审的配合及审核发现不符合项的原因分析和改善对策的制定与执行内容内部审

文件名称 内部审核管理程序 文件编号 COP-04 版/次 A/0 文件类别 程序文件 生效日期 页数 3 编制 质量体系小组 审核 黎利媚 批准 于欣龙 目的 验证质量管理体系的持续符合性、有效性。确认过程绩效是否能有效保障产品质量卫生安全。 适用范围 适用于公司建立的管理体系内部审核。 定义 内部审核:是一项内部系统化及独立性之查验,分文件审核和现场审核。 职责 质量负责人或管理者代表:制定内部审核计划、内部质量审核小组的建立及内审小组长的任命 审核小组:内部质量审核的执行及不符合项实施情况及效果追踪。 相关责任部门:内审的配合及审核发现不符合项的原因分析和改善对策的制定与执行。 5.0内

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