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1; 要求与目的:
了解国际贸易结算中使用广泛的结算工具的含义和基本内容、结算方式的基本内涵和基本业务流程。
本章重点:
票据的分类及内容
汇付、托收的种类
信用证的含义、程序、特点、种类
本章难点:
汇付与托收的种类及程序
信用证的含义、程序、特点、种类;第一节 常用的结算工具
第二节 常用的结算方式
第三节 结算方式的选择;第一节 常用结算工具;(一)汇票的定义:;
注明“汇票”字样;
无条件的支付一定金额的命令;
付款人姓名和商号;
出票人签字;
出票日期和地点;
付款地点;
付款期限;
汇票金额;
收款人姓名和商号;(三)汇票的种类;⒊按付款时间的不同
可分为sight draft (即期汇票) time bill or usance bill (远期汇票) 。
远期汇票的时间,有以下规定方式:
⑴at xx days after sight.(见票后若干天付款)
⑵at xx days after date of issue.(出票后若干天付款)
⑶at xx days after date of b/l . (提单签发日后若干天付款 )
⑷fixed date.(指定日期付款);4.按承兑人的不同
可分为Commercial Acceptance Bill (商业承兑汇票) Banker’s Acceptance Bill (银行承兑汇票)。
商业承兑汇票:是以企业或个人为汇票承兑人的、建立在商业信用基础上的远期汇票。
银行承兑汇票:是以银行为汇票承兑人的、建立在银行信用基础上的远期汇票。;商业汇票;银行汇票;⒈出票(issue)
⒉提示(presentation)
⒊承兑(acceptance )
⒋付款(payment)
⒌背书(endorsement)
⒍拒付(dishonor);⒈出票(Issue);⒉提示(Presentation);⒊承兑(Acceptance );⒋付款(Payment);⒌背书(Endorsement);⒍拒付(Dishonor);二、本票(Promissory Note);;;;(一)支票的定义;(二)支票的必要项目
与汇票相似
(三)支票的种类
现金支票和转账支票
保付支票:支票加银行保付(Certified to pay)
记名支票、不记名支票
划线支票;;第二节 常用结算方式;一、汇付(Remittance);(二)汇付的种类;;30;31;32;33;34;35;36;37;38;汇出行
(进口地银行);汇出行
(进口地银行);(三)汇付方式在国际贸易中的应用;(四)特 点;二、托收(Collection);(二)当事人及其关系;(三)种类及程序;??付款交单;委托行;托收行;案例11-1; 某外贸公司与某美籍华人客商做了几笔顺利的小额交易后,付款方式为预付。后来客人称销路已经打开,要求增加数量,可是,由于数量太多,资金一时周转不开,最好将付款方式该为D/P AT SIGHT(即期付款交单)。
当时我方考虑到采用D/P AT SIGHT 的情况下,如果对方不去付款赎单,就拿不到单据,货物的所有权归我方所有。结果,未对客户的资信进行全面调查,就发出了一个40’货柜的货物,金额为3万美圆。; 后来,事情发展极为不顺。货物到达目的港后,客户借口资金紧张,迟迟不去赎单。10天后,各种费用相继发生。考虑到这批货物的花色品种为客户特别指定,拉回来也是库存,便被迫改为D/A(承兑交单) 30天。
可是,客户将货提出之后,就再也没有音信。到涉外法律服务处与讨债公司一问才知道,到美国打官司费用极高,于是只好作罢。;[分 析];承兑交单(D/A)项下产生的拖欠;[案 情]; 1999年9月,B公司又给我进出口公司下放了一批订单,货物总值25万美元,价格条件为CIF墨尔本,而我进出口公司在未对该客户进行严格信用审核的情况下,同意给予对方D/A 180天的信用条件。
1999年11月,全部货物如期出运,我进出口公司也及时向银行议付了单据。; 2000年5月,汇票承兑日到期时,B公司以市场行情不好,大部分货物未卖出为由,要求延迟付款。之后,我进出口公司不断给B公司发传真、EMAIL等,要求该公司付款或退货。B公司对延迟付款表示抱歉,并答应尽快偿付。
2000年11月,B公司一资金困难为由,暂时只能偿付我进出口公司3万美元。我进出口公司表示同意,并要求马上汇款。即使这样,B公司一会儿说其财务人员有病,一会儿又称其主要负责人休假,继续拖欠付款。; 2001年1月,B公司总经理K先生辞职,在此之前,我进出口
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