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内部审杈总结扌艮内部审核总结报告审核目的验证公司质量活动与版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性确定公司版标准质量体系是否正常运行是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量是否具备公司现场审核的条件审核范围涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门车间仓库审核依据标准公司体系文件及记录合同相适宜的法律法规及有关标准审核日期年月日至月日受审核部门质量体系要求涉及的各职能部门生产车间仓库审核组长审核员审核结论通过天的内审共发现了项不符合项按部门进行划分为工程部项生产部项品质部项仓库项采
内部审杈总结扌艮
1=1
内部审核总结报告
审核目的:
1、 验证公司质量活动与£09001:2008版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合 性。
2、 确定公司IS09001: 2008版)标准质量体系是否正常运行,是否能有效的提高公司的产 品质量和工作质量,是否具备公司现场审核的条件。
审核范围:
IS09001 : 2008涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。
审核依据:
IS09001标准,公司体系文件及记录,合同,相适宜的法律法规及有关标准。
审核日期:
2015年6月2日至6月3日。
受审核部门:
IS09001 : 2000质量体系要求涉及的各职
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