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企业流程优化采购订单异常管理规定文件代码拟制发布日期审核采购订单异常管理规定版本页次批准文件修制订履历一览表版管理文件审查单发布日期修制订说明拟制审核批准备注次编号新发行文件发放范围及份数在中打表示需分发的单位在中填写该单位发放文件份数总裁办财务中心管理者代表人力资源中心研发项目中心蓝牙事业部营销中心精密模具事业部品质中心精密塑胶事业部电池事业部制造部其他电池事业部物流中心采购物流中心仓库信息中心文控员备注唯盖有红色的正本受控章方为正式有效文件文件代码拟制发布日期审核采购订单异常管理规定版本页次
[ 企业流程优化 ] 采购订单异常管理规定
文件代码 : 拟制 :
发布日期 : 审核 : 采购订单异常管理规定
版本 :A0 页次:1/3 批准:
文件修,制, 订履历一览表
版 《管理文件审查单》 N0. 发布日期 修,制, 订说明 拟制 审核 批准 备注 次 编号
070206003 1 A0 新发行 文件发放范围及份数 ,在“( ) ”中打“ ?”表示需分 发的单位?在 “[]”中填写该单位发放文件份数,:(?) 总裁办[]() 财务中
心 [ ]
( ) 管理者代表 [ ] ( ) 人力资源中心 [ ]
(?) 研发项目中心 [ ] ( ) 蓝牙事业部 [ ]
( ) 营销中心[ ]
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