- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
职位说明书——财务管理审计专员
职位名称 财务管理审计专员 职位编号
基 所属部门 审计监察部 直接上级 审计监察部总经理
本
直接下属 无
情
况 职位名称
职位设置目的 确保揭露企业潜在风险,到达组织目标
1. 为制定审计计划提供资料
2. 财务审计作业
3. 预算审核
工 4. 预算执行情况考核
作
5. 高管人员任职经济责任审计
职
责 6. 舞弊案件调查
7. 协助经营管理审计、投资审计作业
8. 对已完成项目进行后续追踪
9. 部门内务工作
1. 定期收集、分析公司、分公司及控股子公司财务信息,为制定审计计划提供资料
2. 根据审计目标,考察审计范围内活动,确定经营活动性质,控制系统的充分性
3. 决定查核方向和审计策略
4. 拟订审计工作方案
5. 运用财务、管理、法律等知识和审计技巧,评价财务系统、内部控制有效性
工 6. 以专业方法,依照审计计划,进行审计取证
作
7. 分析评估数据 ,对控制系统与被查活动适当性和有效性,提供有效、客观意见
内
容 8. 编制审计工作底稿
9. 准备审计事项签证单,与被审计单位讨论不足之处,向被审计单位提出纠正错
误、改善管理、增加收入和节约成本的建议
10. 拟订审计报告草案,就经营活动效率、效果、控制系统的适当性和有效性表达
意见
11. 评价已实施的改进措施的充分性
1. 公司总部及被审计单位投资决策的审核权
工
作 2. 被审计单位人事任免的审核权
职 3. 被审计单位费用预算的审核权
权
4.
办 个人专用 移动电话、台式电脑(互联网接入) 、笔记本电脑
公
部门共用 市内电话、长途电话、打印机、传真机、机动车辆
设
备 公司共用 复印机
定期向审计部总经理汇报审计监察各方面工作
汇
不定期向审计部总经理汇报日常工作进展情况
内 报
部
工 督
工 作 导
作
关
关 公司相关部门的审计事宜
系
系 协
调
外部 与被审计单位进行业务联系
工作
关系
学历 硕士或硕士以上 专业 审计、经济类
年龄 25 岁以上 性别 不限
有 5 年以上财务管理和审计管理的工作经验
工作
担任过大型企业内审部门主管以上职务
经验
任
职 系统的财务、法律及管理知识
工作
资 良好的语言和书面表达能力
格 技能
一定的沟通协调能力
职前 公司相关规章制度
培训
其他 具备注册会计师、注册税务师、注册国际内部审计师或律师等资格证书
要求
修 修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者
订
履
历
奔波在俗世里,不知从何时起,飘来一股清流,逼着每个人优秀。
人过四十,已然不惑。我们听过别人的歌,也唱过自己的曲,但谁也逃不过岁月的审视,逃不过现实的残酷。如若,把心中的杂念抛开,苟且的日子里,其实也能无比诗意。
借一些时光,寻一处宁静,听听花开,看看花落,翻一本爱读的书,悟一段哲人的赠言,
文档评论(0)